В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Начинаем ВЭД (импорт)! С чего начать?

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 911

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80  ... След. → Последняя (92) »
TanyaF
Статус неизвестенTanyaF
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#711[873752] 2 марта 2017, 15:07
Добрый день! может кто подскажет: ООО, общая система. импорт из Польши. Приход товара можно вносить в 1с частями. ? например был приход на общую сумму 1000 дол . вношу в программу 2 раза по 500? и соответсвенно ГТД ( все таможенные платежи ) разбиваю на две части и отношу их на 2 прихода. Либо это запрещено?
ma_s
Статус неизвестенma_s
[e-mail скрыт]
Минск
#712[875789] 16 марта 2017, 9:23
Добрый день! суть вопроса: импрот из РФ, 100% предоплата, приходуем по курсу НБРБ на дату предоплаты или по реальному курсу покупки в своем банке? Если по курсу НБРБ, то куда относить разницу между суммой оплаты и суммой поступления? И участвует ли эта разнича потом при расчете налога на прибыль?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#713[875794] 16 марта 2017, 9:30
ma_s писал(а):
Добрый день! суть вопроса: импрот из РФ, 100% предоплата, приходуем по курсу [b]НБРБ на дату предоплаты[/b] или по реальному курсу покупки в своем банке? Если по курсу НБРБ, то куда относить разницу между суммой оплаты и суммой поступления? И участвует ли эта разнича потом при расчете налога на прибыль?
а разницу в курсах относите на затраты (20, 44 и т.п.) (конечно участвующие)
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
TanyaF
Статус неизвестенTanyaF
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#714[876981] 23 марта 2017, 8:16
Knoff писал(а):
tanya_temka писал(а):
Здравствуйте)Девочки подскажите при растаможке товара, таможня ставит свои штампы на одной смр,на других штампов нет, а какую цмр забирает получатель(импортер товара), первую в которой штампы таможни а вторую забирает водитель для поставщика товара???или наоборот..??Нам же как получателям товара,нужна цмр со штампами.....но и водителю как бы возвращаться с цмр в кот. нет штампов,кажется подозрительным....а и еще вопросик...Какие документы отдавать водителю вообще с собой обратно, цмр только???? потому что инвойс только один, Подскажите,заранее огромное спасибо)!!!!!
Да, со штампами - ваша. А водителю вы отдаёте подписанную и пропечатанную цмр с вашей стороны. Таким образом у вас будет цмр заверенная таможней, а у водителя - вами. А водитель вам ещё копию путёвки должен дать ))
Инвойс - это ваш документ, водителю он вообще ни к чему. Как вариант бывает, что есть спецификация на товар - кстати странно что вам её не выписывают - тогда копию спецификации на товар тоже водиле можно дать, но не обязательно.
Добрый день! Перечитала форум, знаю что мы как импортеры должны получить оригинал смр с печатью таможни. а перевозчик забирает ее себе и мы получаем только копию.Подскажите пож. Где можно почитать нормативку , что оригинал действительно нам как импортеру обязателен? Перевозчик уверенно заявляет , что нам и копии предостаточно ((
valerik
Статус неизвестенvalerik
vallerik@tut.by
РБ, г. Минск
#715[878404] 31 марта 2017, 12:25
Добрый день. Подскажите может у кого есть договор купли продажи (импорт), желательно из Литвы/Латвии. Вот электронка vallerik@tut.by. Спасибо.
TanyaF
Статус неизвестенTanyaF
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#716[879026] 5 апреля 2017, 9:57
Добрый день! при предоплате в Россию за импорт услуг когда нужно оплачивать НДС ?
новичок1
Статус неизвестенновичок1
[e-mail скрыт]
#717[882193] 20 апреля 2017, 17:46
Добрый день ! помогите разобраться вот в такой ситуации - приехал товар из европы- в ТД в расчете указана сумма товара на которую начисляется ндс , но помимо этого до НДС еще начисляется 5% там.пошлина. Т.е. ндс получается
1000дол( сумма товара условно) *5% = 50 руб тамож пошлина
1000+50= 1050 стоимость таможенная
1050*20%=210 руб НДС
в 1с 7.7 внесла приход Дт 41 Кт 60 1000, потом по документу "поступление доп расходов" на каждый вид товара сделала 5% там пошлину . на 41 счете итого получилось 1050 сумма товара . делаю заявление о ввозе товаров для начисления ндс в 1с и вот тут вопрос ....в заявление попадает сумма без тамож пошлины - как правильно внести приход и начислить НДС в 1С ??
СПАСИБО !
и как указать в эл счет факутре цену за единицу товара - цена +5% или пошлина отдельно как то указвается??
и +++ обязательно
новичок1
Статус неизвестенновичок1
[e-mail скрыт]
#718[883320] 3 мая 2017, 18:11
Добрый день ! помогите разобраться вот в такой ситуации - приехал товар из европы- в ТД в расчете указана сумма товара на которую начисляется ндс , но помимо этого до НДС еще начисляется 5% там.пошлина. Т.е. ндс получается
1000дол( сумма товара условно) *5% = 50 руб тамож пошлина
1000+50= 1050 стоимость таможенная
1050*20%=210 руб НДС
в 1с 7.7 внесла приход Дт 41 Кт 60 1000, потом по документу "поступление доп расходов" на каждый вид товара сделала 5% там пошлину . на 41 счете итого получилось 1050 сумма товара . делаю заявление о ввозе товаров для начисления ндс в 1с и вот тут вопрос ....в заявление попадает сумма без тамож пошлины - как правильно внести приход и начислить НДС в 1С ??
СПАСИБО !
и как указать в эл счет факутре цену за единицу товара - цена +5% или пошлина отдельно как то указвается??
и +++ обязательно
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#719[883331] 3 мая 2017, 20:06
новичок1 писал(а):
Добрый день ! помогите разобраться вот в такой ситуации - приехал товар из европы- в ТД в расчете указана сумма товара на которую начисляется ндс , но помимо этого до НДС еще начисляется 5% там.пошлина. Т.е. ндс получается
1000дол( сумма товара условно) *5% = 50 руб тамож пошлина
1000+50= 1050 стоимость таможенная
1050*20%=210 руб НДС
в 1с 7.7 внесла приход Дт 41 Кт 60 1000, потом по документу "поступление доп расходов" на каждый вид товара сделала 5% там пошлину . на 41 счете итого получилось 1050 сумма товара . делаю заявление о ввозе товаров для начисления ндс в 1с и вот тут вопрос ....в заявление попадает сумма без тамож пошлины - как правильно внести приход и начислить НДС в 1С ??
СПАСИБО !
и как указать в эл счет факутре цену за единицу товара - цена +5% или пошлина отдельно как то указвается??
и +++ обязательно
Я так понимаю, что у Вас Мисофт.Тогда там в окно:Распределение пропорционально стоимости товаров - Доп.расходы для налоговой базы -проставить сумму тамож.пошлины (могут быть и др.расходы) и кнопкой "Распределить"
Kotena
Статус неизвестенKotena
[e-mail скрыт]
#720[883582] 5 мая 2017, 13:05
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по новым нормам нужно ли выписывать ТТН на внутреннее перемещение при заборе товара с СВХ? Раньше мы растомаживали и забирали по инвойсу, а теперь должны выписывать накладную?
« Первая ← Пред. ... 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80  ... След. → Последняя (92) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники