В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Исправление ошибок прошлых лет

Рубрика: Свободное общение
Ответов: 1079

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23  ... След. → Последняя (108) »
ПилиТомик
Статус неизвестенПилиТомик
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#141[602057] 14 июня 2013, 15:35
Акт сверки с налоговой у вас не будет идти, т.к. вы проводите начисление налогов декабрем, хотя считаете по сроку 20.01., а в налоговой ваши начисленные налоги пройдут в январе
Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой
Vlada
Статус неизвестенVlada
[e-mail скрыт]
беларусь, минск
#142[602081] 14 июня 2013, 16:43
спасибо,ПилиТомик! Опять Вы меня выручаете. Голову я сломала уже с этим 2010 годом. То есть надо взять акт сверки с налоговой на ,скажем, сегодняшний день - тогда и должно сойтись.Верно? А чтобы свериться по году (2010) мне надо взять весь начисленный налог за год, отнять начисленный за 4 квартал + перечисленный налог с 51 счета в Д68 и результат пойдёт с Д68 счета на 31,12,10?
Vlada
Статус неизвестенVlada
[e-mail скрыт]
беларусь, минск
#143[602085] 14 июня 2013, 16:48
Чувствую, что близка к разгадке ТАЙНЫ БЫТИЯ НДСа. *CRAZY* *BOMB*
ПилиТомик
Статус неизвестенПилиТомик
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#144[602087] 14 июня 2013, 16:52
Veta писал(а):
спасибо,ПилиТомик! Опять Вы меня выручаете. Голову я сломала уже с этим 2010 годом. То есть надо взять акт сверки с налоговой на ,скажем, сегодняшний день - тогда и должно сойтись.Верно? А чтобы свериться по году (2010) мне надо взять весь начисленный налог за год, отнять начисленный за 4 квартал + перечисленный налог с 51 счета в Д68 и результат пойдёт с Д68 счета на 31,12,10?
*YES* , вот именно на сегодняшний, если возьмете, то должно сойтись
Veta писал(а):
Чувствую, что близка к разгадке ТАЙНЫ БЫТИЯ НДСа. *CRAZY* *BOMB*
:-D
Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой
Vlada
Статус неизвестенVlada
[e-mail скрыт]
беларусь, минск
#145[602096] 14 июня 2013, 17:26
Поняла! Нашла,откуда не идет сумма по 2010. В 09 месяце 2010г. вычеты в декларации меньше, чем в 1С. Именно на эту разницу у меня и не идет НДС с 68 счетом(с учетом вышепрописанных манипуляций). Вы, Уважаемый ПилиТомик, уже писали мне проводки по этому поводу: К68 Д90.10 на разницу. Нисколько не усомнилась в Вашей правоте и в первый наш разговор,просто хотелось не тупо списать,а разобраться,откуда что берется. Я сделаю сейчас эту проводку 2013 годом с бухсправкой и буду жить дальше, и мне не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы.Верно? А вот уточнённый подавать не буду,потому, что по результатам года всё выровнялось.Если я не права,поправьте пожалуйста.
Snowwe
Статус неизвестенSnowwe
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#146[605437] 5 июля 2013, 13:51
Подскажите, пожалуйста. В 2011г. была отгружена продукция по ТТН на 150 руб. В 2013г. эту же продукцию отгрузили по новой ТТН на 100 руб. Накладную 2011г считаем испорченнной по согласованию сторон. Но в 2011г. у меня эта сумма прошла по отчетам и налогам. Вопрос как сделать корректировку по счетам на 50 руб. и я так поняла нужно уточненную по прибыли подать за 2011 на 50 руб меньше, а НДС уже за 2013 внести изменения за прошлый период?
Snowwe
Статус неизвестенSnowwe
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#147[608182] 19 июля 2013, 13:20
По налоговой разобралась, подала уточненные за 2011 год по НДС и Прибыли. Подскажите по бухгалтерии какие проводки сделать, пожалуйста.
Непонимающая
Статус неизвестенНепонимающая
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#148[613742] 16 августа 2013, 8:40
Уважаемые бухгалтера!!! Подскажите пожалуйста, как мне сделать правильные проводки. В 2012 году был неверно произведен окончательный расчет. Получается эту сумму, пусть 558000, нужно сторнировать с затрат и отнести за счет прибыли. Как это правильно сделать? Налоги я уже пересчитала.
КСЮША
Статус неизвестенКСЮША
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#149[624289] 10 октября 2013, 22:52
Подскажите, как исправить ошибку при выдаче труд.книжки 2010г: Сделала проводки Д.73.4 К 91.1 6375
Д.91.2 К 10.9 6375, Д 70.1 К 73.4 6375 а про НДС забыла, Следовало отразить К-т 91.1. 7650, НДС Д 91.3 К 68.25 1275
какие проводки сейчас?
катарина
Статус неизвестенкатарина
katiapols@tut.by
минск
#150[632264] 21 ноября 2013, 14:53
А могу, я затраты которые не были проведены в 2012 провести в 2013г., чтоб не подавать уточненный за 2012г. ОСН. Вела учет раньше бух. фирма и много чего не проведенно ужас я уже устала испрвлять 2013г.,а еще 2012. Может повесить на затраты которые не учавствуют при налогообл? А?
« Первая ← Пред. ... 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23  ... След. → Последняя (108) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники