Оршанка07071982@tut.by Беларусь, Могилев
|
|
Svetlana, у Вас что там за сумма такая? с минусом? переходящий отпуск?
стр 007 - это сальдо на начало года, если была переплата в Фонд, т.е. это будет строчка 020 прошлого отчета, если есть.
а если в прошлом отчете сумма в стр 021, то ее переносите в стр 006.
а эти Ваши доначисленные взносы - в стр 008 в обычном порядке.
Shenulka, у Вас будет так:
первый больничный 7 дней и сумма в стр 201.
второй б/л по БиР все дни (86 или сколько там) и вся сумма в стр 203.
в стр 016 они попадают в те месяца, в которых проходят по зарплатной ведомости, первый в январе, и второй тоже, наверное, в январе.
а уже потом в ПУ-3 Вы эти больничные разбиваете по месяцам.
и в самом б/л по БиР д.б. разбивка по месяцам. |
|
|