В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Корректность проводок по рознице

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 50

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 След. → Последняя (6) »
Катюшка
Статус неизвестенКатюшка
venerawoman@mail.ru
Беларусь, Минск
#1[127581]  11 мая 2010, 20:16
Оценок нет
Доброго всем вечера!
Уважаемые бухгалтера, подскажите начинающему практику по проводкам :-[
Фирма на УСН (розница), начинаю составлять книгу учета хозяйственных операций К-1.
Д-т 20 К-т 41 - нам выставлен счет на товары
Д-т 60 К-т 51 - оплачен счет
Д-т 41 К-т 60 - товары получены
Д-т 50 К-т 90 - поступила выручка от реализации
Д-т 20 К-т 76 - начислена арендная плата
Д-т 20 К-т 70,69,68 - начислена з/пл работникам и произв. отчисления
В конце месяца сумма затрат по 20 счету соберется и занесется в Д-т 90 и мы сможем увидеть финансовый результат? *DONT_KNOW*
Вопрос для многих скорее всего смешной, но я чего-то запуталась *CRY* Проверьте пожалуйста!
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Д.В.
Статус неизвестенД.В.
[e-mail скрыт]
Беларусь, Витебск
Группа: Модераторы
#2[127582] 11 мая 2010, 20:26
Выставление счета не является хозяйственной операцией, поэтому первую проводку убираем...
Сумма затрат в торговле учитывается не на счете 20, а на счете 44... И еще ндс начислить надо...
И еще маленький вопросик... даже два... у вас усн с ндс или без... и второе... учет товаров по продажным ценам или по покупным?
Незваный <Б.К. хуже татарина ;-)
Катюшка
Статус неизвестенКатюшка
venerawoman@mail.ru
Беларусь, Минск
#3[127583] 11 мая 2010, 20:41
У нас УСН 15% без НДС.
.... как бы это сказать - наверно по покупным (тут мне стыдно...) ну я думала, что я принимаю товар по ценам поставщика, в продаю его по розничной цене и все тут :-[
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Д.В.
Статус неизвестенД.В.
[e-mail скрыт]
Беларусь, Витебск
Группа: Модераторы
#4[127584] 11 мая 2010, 20:50
тогда да...
Дт 60 Кт 51 Оплатили поставщику
Дт 41 Кт 60 Оприходовали товар (при этом НДС относится на увеличение стоимости товара)

Издержки обращения
Дт 44 Кт 76 Услуги сторонних организаций
Дт 44 Кт 70 Начислена зарплата
Дт 44 Кт 68 Налоги и сборы, относимые на себестоимость
Дт 44 Кт 69 расходы по социальному страхованию
Дт 44 Кт 76 расходы по обязательному страхованию

Реализация
Дт 50 Кт 90 Выручка от реализации
Дт 90 Кт 41 покупная стоимость реализованного товара
Дт 90 Кт 68 начислен налог при усн (кажется так)
Дт 90 Кт 44 издержки обращения

З.Ы. с большего так кажись...
Незваный <Б.К. хуже татарина ;-)
Катюшка
Статус неизвестенКатюшка
venerawoman@mail.ru
Беларусь, Минск
#5[127586] 11 мая 2010, 20:58
ой, спасибо вам большое-пребольшое *KISSED*
мне подруга посоветовала этот форум, сказала что здесь очень отзывчивые люди, всегда подскажут. Так и оказалось @}-\\--
Маршал артиллерии
Статус неизвестенМаршал артиллерии
minchenko66@mail.ru
Беларусь, Витебск
#6[129626] 14 мая 2010, 17:46
Цитата:
Дт 41 Кт 60 Оприходовали товар (при этом НДС относится на увеличение стоимости товара)

Издержки обращения
Дт 44 Кт 76 Услуги сторонних организаций
Дт 44 Кт 70 Начислена зарплата
Дт 44 Кт 68 Налоги и сборы, относимые на себестоимость
Дт 44 Кт 69 расходы по социальному страхованию
Дт 44 Кт 76 расходы по обязательному страхованию
С этим согласна полностью.

Но в рознице цена формируется с применением торговой надбавки, отсюда следующие проводки:
Дт 41.2 Кт 41.1 на покупную стоимость
Дт 41.2 Кт 42.1 на сумму торговой надбавки
Затем делается расчёт реализованной торговой надбавки, на основании которого
производится запись: Дт 90.2 Кт 42.1 на сумму надбавок, относящихся к реализованным товарам красным сторно.
Реализация:
Дт 50 Кт 90.1 на сумму выручки
Дт 90.2 Кт 41.2 на сумму выручки
Дт 90.2 Кт 42.1 сторно на сумму реализованных надбавок
Дт 90.8 Кт 44 издержки обращения.
Ну и налог при УСН, соответственно, 15% от суммы реализованных надбавок.

Вот теперь всё. Удачи! *YES*
Разбираю и собираю автомат Калашникова
%CC%E0%F0%F8%E0%EB%20%E0%F0%F2%E8%EB%EB%E5%F0%E8%E8.gif
pad17
Статус неизвестенpad17
[e-mail скрыт]
#7[387221] 18 августа 2011, 19:15
ЧУП услуги по усн 8% без ндс, если вести эту книгу, больше вообще вести ничего не надо? ну кроме кассовых ордеров?
Tomochka
Статус неизвестенTomochka
gevnyakt@inbox.ru
РБ, Бобруйск
#8[387226] 18 августа 2011, 20:11
pad17 писал(а):
ЧУП услуги по усн 8% без ндс, если вести эту книгу, больше вообще вести ничего не надо? ну кроме кассовых ордеров?
все первичные документы обязательно ведете, учет по оплате, если работаете налоги с ВВ...
pad17
Статус неизвестенpad17
[e-mail скрыт]
#9[387239] 18 августа 2011, 21:41
учет по какой оплате?

налоги с выручки естественно уплачиваются, а книги какие-либо кроме этой нужны? и сама 1с?
Насколько я понял из МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РАМКАХ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ от 24 сентября 2008 г. № 15-3/1026/2/415 ( http://www.systema-by.com/docs/bitgd/dk-4v5j3d.html ) :
5.1 Бухгалтерский учет организациями со средней численностью работников за каждый месяц, не превышающей 15 человек, и индивидуальными предпринимателями может вестись по простой форме бухгалтерского учета (без использования регистров учета активов организации (ведомостей)).
5.2. При простой форме ведения бухгалтерского учета организации и индивидуальные предприниматели могут вести учет всех операций путем их регистрации только в Книге учета хозяйственных операций по форме К-1 (далее - Книга), согласно приложению 1 к Методическим рекомендациям.

Поэтому хочу уточнить, что нужно вести кроме этой книги и что должно быть при проверке?
*Татьянка*
Статус неизвестен*Татьянка*
[e-mail скрыт]
Беларусь
#10[446174] 14 декабря 2011, 17:28
Всем доброго вечера!!!
Вот осваиваю 1С и столкнулась с проводкой ПКО, у нас УСН 15% без НДС
Прошлый бух при введении данных ПКО почему-то делал проводку Дт 50.1 Кт 62.1
А надо же вроде Дт 50.1 Кт 90.1?

Подскажи пожалуйста как правильно? И если все же надо на 90.1, то как мне поступать?
« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 След. → Последняя (6) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники