florans[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
karina писал(а): irinka писал(а): karina писал(а): irinka писал(а): karina писал(а): добрый день! подскажите, пожалуйста, заказывали комплектующие для ОС средств (для себя, короче говоря), заказывали в марте 2017г. сделали предоплату 100%, работали тогда без ндс, с июля перешли на НДС, теперь я узнаю, что надо эти комплектующие вернуть, т.к. они по итогу не понадобились, с поставщиком возврат согласован. скажите, пожалуйста, я же НДС при возврате не выделяю? правомерен ли такой возврат? договора с ними нет, они нам выставляют только счета на оплату и накладную
при возврате вы указываете наименование и суммы, так же, как и в приходной накладной. Не важно, работаете вы с НДС или без НДС, выписываете так, как в накладной поставщика
т.е. в накладной с НДС, но никакие счет по НДС у меня не затрагивает? и лучше проводить через 76 счет, даже если это не претензия, а просто возврат?
если вы работаете без НДС, то никакие счета у вас не затрагиваются. Счета используете в соответствии со своей учетной политикой.
c июля мы перешли на работу с НДС, поэтому и возник этот вопрос
Работали без ндс в момент приобретения товара, значит ндс входящий лег на себестоимость.
Если перешли на работу с ндс, значит имели право в остатке товара выделить ндс и принять к зачету. если это не делали, возвращайте товар выписывая накладную так же как вам выписал поставщик. у себя сделайте проводку. дб.60 кр 41 |
|
|