TashZhtashzh@mail.ru Беларусь, Минск
|
|
Татьяна писал(а): Девочки, помогите! Продавцы 11 марта ошибочно по терминалу (которого еще 11/03 не было, сегодня уже есть) пробили сумму 100р. Сразу сделали возврат этой суммы. По налу эту сумму не пробили. Смену закрыли. Итого по кассовой ленте выручка 600, в т.ч. наличные = 500, безнал = 100.
По отчету СКНО я вижу:
продажи=600
нал=500
безнал=100
возврат=100
Я не понимаю...какую мне выручку отражать в бух. учете? 600р? Ведь 600р фактически правильно. Может, не надо было возврат делать продавцам? Вообщем, накосячили...и как теперь отрегулировать? Подскажите, пожалуйста!
Есть смысл составить на чек возврата реестр ошибочно сформированных платежных документов (если чек возврата не выбросили никуда). Тем более, что возврат нельзя аннулировать на большинстве КСА. Ну и объяснительная, как Оленька писала. И радоваться, что официально до апреля никому ничего объяснять не нужно по СКНО ))Оленька писал(а): выручка 600 НАЛ |
|
|