В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Строительство

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 474

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39  ... След. → Последняя (48) »
ната
Статус неизвестенната
[e-mail скрыт]
Беларусь
#301[983403] 5 июня 2020, 13:15
всё правильно вы говорите, только директор так решил сделать, естественно меня не уведомев; вопросы у налоговой возникнут , когда они спросят почему зарплата начислена больше, чем выручка получена (убытки) и им всё равно есть основания или нет - занижение налогообл базы. Руководство сделает - бух расхлебывает %) )
lena-120783
Статус неизвестенlena-120783
[e-mail скрыт]
#302[984104] 26 июня 2020, 8:45
Доброе утро! Объясните, пожалуйста, а то совсем запуталась. Пришли материалы по ТН и ТТН. Оприходовала на 10.1. - сразу на объект, так как принял прораб. Получила проводку Д10.1 К60.
Потом мне эти материалы надо передать в производство, то есть в строительство. И вот тут вопрос.
Как, когда и на основании чего передаем материалы на 20 счет?
По логике вариант 1 - каждый день как и поступают материалы, но накладных куча и хочется как-то облегчить труд.
Можно ли по варианту 2 - все материалы поступившие на объект взять и все скопом последним числом месяца списать на 20 счет одним актом требованием. То есть проводка Д20 К10 будет на всю сумму накладных за месяц по объекту.
А может быть вариант 3 - материалы на 20 счет списываются только при подписании процентовки?
Ну насколько я поняла при подписании процентовки 20 счет списывается уже на 90.
Или может вообще материалы на 20 счет списываются не так? Помогите пожалуйста, я совсем запуталась.
Как, когда и на основании чего передаем материалы на 20 счет?
ната
Статус неизвестенната
[e-mail скрыт]
Беларусь
#303[984237] 30 июня 2020, 9:25
Лучше приходовать не на объект ,а на МОЛа. Цепочка такая: приход материала на склад МОЛа - перемещение на объект по требованию МОЛа- списание материалов на основании формы С-29 (после подписания "процентовки")-Инструкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.01.2008 № 4. У нас делается так: Приходуем материал на склад (заведен на каждый МОЛ свой склад материалов). Приходит МОЛ делать списание. Говорит какой материал надо списать для процентовки на конкретный объект. Бухгалтер делает перемещение и сразу же списание (Акт). Затем ПТО проверяет списание и вносит в процентовки. После подписания процентовки Заказчиком вносятся либо не вносятся изменения в Акты на списание материалов. Если процентовка подписана, затраты с 20 закрываются на 90, в противном случае зависают на 20 сч до момента подписания.
buh92
Статус неизвестенbuh92
[e-mail скрыт]
Минск
#304[986504] 25 августа 2020, 20:35
Добрый день. Впервые сталкиваюсь. Подскажите, заключили договор долевого строительства. Мы дольщики. Срок сдачи объекта 2022 год. По договору утверждён ежемесячный график платежей. Суммы в валюте но платежи в бел. рублях на дату оплаты. Курсовые разницы тут не возникают? Как вообще учёт тут ведётся? Насколько я понял проводятся платежи 60 51, все затраты собирает застройщик на 08 счете. После подписания акта ввода в эксплуатацию, мы делаем запись 08 60. расскажите, пожалуйста, что и как.
Владимир
Статус неизвестенВладимир
[e-mail скрыт]
#305[986522] 27 августа 2020, 10:07
buh92 писал(а):
...Мы дольщики...
Если вы юр. лицо то на вопрос
Цитата:
... Как вообще учёт тут ведётся?..
ответ содержится в учетной политике организации.Я делал Д51(50)К86 - поступление денег от дольщиков.
Цитата:
проводятся платежи 60 51, все затраты собирает застройщик на 08 счете.
- да авансовые платежи Д60 К51, Д08 К60 отражение выполненных работ (отражение С-2 и С-3) по итогу сч.60 закрывается.
Цитата:
... После подписания акта ввода в эксплуатацию, мы делаем запись 08 60...
- Есть другое мнение : при такой проводке у вас не закроются в 0 сч.08,60 и 86. Я делал Д86 К08. И еще
Цитата:
... Суммы в валюте но платежи в бел. рублях на дату оплаты. Курсовые разницы тут не возникают?...
есть мнение что могут возникать суммовые разницы.
manvial
Статус неизвестенmanvial
[e-mail скрыт]
#306[987298] 28 сентября 2020, 21:39
уважаемые бухгалтера. в строительстве не работала, предложили подработку. вроде все просто. усн без ндс. почитайте мои мысли плиз! поправьте если я не права. Организация малая до 15 чел. думаю что будут нанимать по договору подряда.
1. Поступление материалов 10-60. стоимость с ндс. В строительстве есть особенности учета материалов (фифо, себестоимость, средняя стоимость)???
2. при подписании акта выполненных работ материалы списываются на 20. Будет ли нарушение вести учет затрат котловым методом используя только 20 счет? сюда же относить аренду офиса, зарплату всех не разделяя, банковские услуги. в общем 25 и 26 счет не вести. только20???
3. Можно ли зарплату не тарифицировать, а сделать окладной. установить всем оклады и от них плясать? По договору подряда я понимаю какую сумму указал в договоре - это и есть зарплата???
4. Выручка является подписанный акт выполненных работ. Дата его подписания - дата проводки 62-90. и этой же датой списываем материал использованный 20-10. В конце месяца закрываем 90-20.????

Или я сильно упростила бух.учет???? упращенка без НДС....
ната
Статус неизвестенната
[e-mail скрыт]
Беларусь
#307[987310] 29 сентября 2020, 8:55
manvial писал(а):
уважаемые бухгалтера. в строительстве не работала, предложили подработку. вроде все просто. усн без ндс. почитайте мои мысли плиз! поправьте если я не права. Организация малая до 15 чел. думаю что будут нанимать по договору подряда.
1. Поступление материалов 10-60. стоимость с ндс. В строительстве есть особенности учета материалов (фифо, себестоимость, средняя стоимость)???
2. при подписании акта выполненных работ материалы списываются на 20. Будет ли нарушение вести учет затрат котловым методом используя только 20 счет? сюда же относить аренду офиса, зарплату всех не разделяя, банковские услуги. в общем 25 и 26 счет не вести. только20???
3. Можно ли зарплату не тарифицировать, а сделать окладной. установить всем оклады и от них плясать? По договору подряда я понимаю какую сумму указал в договоре - это и есть зарплата???
4. Выручка является подписанный акт выполненных работ. Дата его подписания - дата проводки 62-90. и этой же датой списываем материал использованный 20-10. В конце месяца закрываем 90-20.????

Или я сильно упростила бух.учет???? упращенка без НДС....
В строительстве по договору подряда нанимать людей нельзя, только на работы, которые не относятся к строительным! Т.к.подрядчик несет ответственность, кот. предусматривает наличие квалифицированных работников, ну и. т.д.
Если у вас УСН без НДС, может вам вести книгу доходов и расходов и не заморачиваться с бухучетом?!
Дата подписания не равно дата проводки. Дествует правило подписания до 10 числа,сдед м-ца. Надо изучать и Инструкцию по учету дох и расх в строительстве 44 от 30.09.2011
lena-120783
Статус неизвестенlena-120783
[e-mail скрыт]
#308[987387] 30 сентября 2020, 21:43
Подскажите, пожалуйста, по учету МБП в строительстве. В учетной политике прописано что 100 процентов при вводе в эксплуатацию.
Итак: поступила малоценка (кисти, ведра, валики) в марте 2020г. Проводка Д 10.9.1 К 60
Малоценка поступила и мы сразу ее передали на стройку, по идее значит должно быть в том же марте две проводки: Д10.9.2 К10.9.1 и Д20 К10.9.2.

Но меня смущает момент, что процентовка будет только в июле 2020г. А на сколько я правильно поняла, что на 20 счет списываются материалы и переносится их стоимость, в момент закрытия процентовки??? Но с другой же стороны, мы этими кистями и валиками начали пользоваться и отдали их на стройку сразу после покупки, то есть в марте.
Подскажите, когда делаются проводки Д10.9.2 К10.9.1 и Д20 К10.9.2. в моем конкретном случае???
ната
Статус неизвестенната
[e-mail скрыт]
Беларусь
#309[987395] 1 октября 2020, 10:17
lena-120783 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, по учету МБП в строительстве. В учетной политике прописано что 100 процентов при вводе в эксплуатацию.
Итак: поступила малоценка (кисти, ведра, валики) в марте 2020г. Проводка Д 10.9.1 К 60
Малоценка поступила и мы сразу ее передали на стройку, по идее значит должно быть в том же марте две проводки: Д10.9.2 К10.9.1 и Д20 К10.9.2.

Но меня смущает момент, что процентовка будет только в июле 2020г. А на сколько я правильно поняла, что на 20 счет списываются материалы и переносится их стоимость, в момент закрытия процентовки??? Но с другой же стороны, мы этими кистями и валиками начали пользоваться и отдали их на стройку сразу после покупки, то есть в марте.
Подскажите, когда делаются проводки Д10.9.2 К10.9.1 и Д20 К10.9.2. в моем конкретном случае???
такие МБП с процентовкой никак не связаны. При передаче в экспл. у вас списывается стоимость на 25 сч , но при этом МБП продолжает числится у чете в количественном выражении, т.к. ведрами , граблями можно пользоваться на разных объектах и могут служит не месяц, а год, например. И только после полного износа (не пригодности) списывается и количество. А 25 сч распред-ся (закрывается) на 20 по критерию, опред в учетной политике
manvial
Статус неизвестенmanvial
[e-mail скрыт]
#310[987396] 1 октября 2020, 10:23
ната писал(а):
manvial писал(а):
уважаемые бухгалтера. в строительстве не работала, предложили подработку. вроде все просто. усн без ндс. почитайте мои мысли плиз! поправьте если я не права. Организация малая до 15 чел. думаю что будут нанимать по договору подряда.
1. Поступление материалов 10-60. стоимость с ндс. В строительстве есть особенности учета материалов (фифо, себестоимость, средняя стоимость)???
2. при подписании акта выполненных работ материалы списываются на 20. Будет ли нарушение вести учет затрат котловым методом используя только 20 счет? сюда же относить аренду офиса, зарплату всех не разделяя, банковские услуги. в общем 25 и 26 счет не вести. только20???
3. Можно ли зарплату не тарифицировать, а сделать окладной. установить всем оклады и от них плясать? По договору подряда я понимаю какую сумму указал в договоре - это и есть зарплата???
4. Выручка является подписанный акт выполненных работ. Дата его подписания - дата проводки 62-90. и этой же датой списываем материал использованный 20-10. В конце месяца закрываем 90-20.????

Или я сильно упростила бух.учет???? упращенка без НДС....
В строительстве по договору подряда нанимать людей нельзя, только на работы, которые не относятся к строительным! Т.к.подрядчик несет ответственность, кот. предусматривает наличие квалифицированных работников, ну и. т.д.
Если у вас УСН без НДС, может вам вести книгу доходов и расходов и не заморачиваться с бухучетом?!
Дата подписания не равно дата проводки. Дествует правило подписания до 10 числа,сдед м-ца. Надо изучать и Инструкцию по учету дох и расх в строительстве 44 от 30.09.2011
спасибо. где почитать про подряд? может это касается только сертифицируемых видов работ. или в строительстве всеработы сертифицируются? они собираются уклатывать плитку тротуарную, фасады отделка и внутренняя отделка....
44 иструкцию почитаю.....
« Первая ← Пред. ... 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39  ... След. → Последняя (48) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники