Налогообложение (5118)
- Налогообложение
- Автор: Татьяна
- 27 ноября 2008, 1:02
Подоходный налог
Здравствуйте!
Скажите пожалуста, ставка подоходного налога у совместителей по прежнему 20%?
Спасибо!
Скажите пожалуста, ставка подоходного налога у совместителей по прежнему 20%?
Спасибо!
Последнее сообщение от Наталька с ветром в голове написано 27 ноября 2008, 9:59
- 3 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Алена (гость)
- 26 ноября 2008, 15:05
Проездной билет как социальная льгота
Уважаемые посетители! Я прочитала, что предприятие может приобретать проездные в качестве социальной льготы работнику.Подскажите пожалуйста,каким документом это можно оформить и как будут исчисляться налоги. Заранее благодарна.
Последнее сообщение от Ирина написано 26 ноября 2008, 16:22
- 1 ответ в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Dima
- 26 ноября 2008, 0:37
Имущественный налоговый вучет
Можно ли предоставить имущественный налоговый вычет, на остаток суммы супругу застройщика, за один налоговый период, если в налоговый период у застройщика не хватает доходов?
Какие при этом необходимы документы?
Какие при этом необходимы документы?
Последнее сообщение от Елена написано 26 ноября 2008, 11:57
- 1 ответ в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Полина (гость)
- 25 ноября 2008, 15:01
Зачет по НДС
Помогите советом, пожалуйста.
Наше предприятие ввозит товар из России и тут же не перегружая отправляет этот же товар на экспорт в Литву, Германию, Австрию и т.д. Внутри страны деятельность не ведется. Отчет и заявления по уплате ввозного НДС предоставляютс в ИМНС до 20-ого числа месяца следующего за отчетным. К этому же времени у меня на руках есть экспортные декларации с маркой таможенного контроля, подтверждающей вывоз этой же продукции и 0% ставку НДС. Есть ли возможность зачитывать НДС, реально его не уплачивая. Т.к. наша рентабельность 3-5%, а товарооборот большой и где взять деньги на уплату НДС вперед, а потом бесконечно ждать возврата.
Наше предприятие ввозит товар из России и тут же не перегружая отправляет этот же товар на экспорт в Литву, Германию, Австрию и т.д. Внутри страны деятельность не ведется. Отчет и заявления по уплате ввозного НДС предоставляютс в ИМНС до 20-ого числа месяца следующего за отчетным. К этому же времени у меня на руках есть экспортные декларации с маркой таможенного контроля, подтверждающей вывоз этой же продукции и 0% ставку НДС. Есть ли возможность зачитывать НДС, реально его не уплачивая. Т.к. наша рентабельность 3-5%, а товарооборот большой и где взять деньги на уплату НДС вперед, а потом бесконечно ждать возврата.
Последнее сообщение от Елена написано 26 ноября 2008, 11:47
- 3 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Песня
- 10 ноября 2008, 16:28
Упрощенка 2009
Предприятие на УСН 2008 год. Планирует остаться на УСН в 2009 году (все данные позволяют это сохранить). Как продлить УСН на следующий год?
Варианты:
1. Автопилотом продляется если само предприятие не изъявило желание перейти на общее налогообложение.
2. Заявление по форме в налоговую до 30 ноября 2008 года.
П.С. Дебаты с двумя налоговыми с двумя мнениями. Может будет третье?
Варианты:
1. Автопилотом продляется если само предприятие не изъявило желание перейти на общее налогообложение.
2. Заявление по форме в налоговую до 30 ноября 2008 года.
П.С. Дебаты с двумя налоговыми с двумя мнениями. Может будет третье?
Последнее сообщение от Ежик в кактусах написано 25 ноября 2008, 22:20
- 10 ответов в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Fil
- 24 ноября 2008, 15:05
Закон "О республиканском бюджете на 2009 год"
обмен документов сброшен
Закон "О республиканском бюджете на 2009 год"
Закон "О республиканском бюджете на 2009 год"
Последнее сообщение от viktor-shinkarev (гость) написано 25 ноября 2008, 17:38
- 3 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Dzmitry
- 19 ноября 2008, 11:07
расчёт НДС и заполнение налоговой Деклорации
В октябре 2008 г. имело место реализация товаров по цене ниже цены приобретения. НДС был начислен от цены приобретения (сумма НДС составила 60 222 руб.).
Сумма НДС в графе 2 (18/118) Деклорации по НДС пишется правильно 286 886 852 руб.
А налоговая база 1 880 307 905 руб.
Т.е. исходя из налоговой базы НДС в гарфе 2 д.б. на 60 222 руб. меньше.
Что делать?
Сумма НДС в графе 2 (18/118) Деклорации по НДС пишется правильно 286 886 852 руб.
А налоговая база 1 880 307 905 руб.
Т.е. исходя из налоговой базы НДС в гарфе 2 д.б. на 60 222 руб. меньше.
Что делать?
Последнее сообщение от Елена написано 25 ноября 2008, 13:09
- 4 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Ульяна (гость)
- 25 ноября 2008, 12:46
Ставка подоходного налога в 2009 г.
Подскажите, пож-ста, есть ли документы, утверждающие единую ставку подоходного налога в размере 12% ?
Последнее сообщение от Елена написано 25 ноября 2008, 13:07
- 2 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Татьяна
- 24 ноября 2008, 16:38
НДС - вычет
Организация занимается оптовой торговлей, НДС - 18%. За 2007 год в налоговой декларации по НДС в сроке. 17 ( - 9 014 532 руб.), т.е. налоговый вычет превышает сумму НДС от реализации. Эту переплату организация включила в вычеты в 2008г. Организация могла так сделать? Либо в новом году вычеты прошлого периода не должны приниматься во внимание?
Последнее сообщение от Елена написано 24 ноября 2008, 18:08
- 3 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить
- Налогообложение
- Автор: Надежда (гость)
- 6 ноября 2008, 16:21
Косвенные налоги в торговле
Подскажите пожалуйста Налог на услуги в предприятиях общественного питания включаются в каждую еденицу товара при формировании цены (как и налог с продаж), или на общую сумму покупки?
Последнее сообщение от viktor-shinkarev (гость) написано 24 ноября 2008, 0:27
- 4 ответа в теме
-
Оценок нет
- Ответить