В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Расчет подоходного налога у ИП

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 2818

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 179 180 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195  ... След. → Последняя (282) »
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1861[968442] 14 октября 2019, 15:55
Alina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что значит такая ошибка в декларации по ПН - Cтандартные налоговые вычеты не совпадает с суммой составляющих? строка 3.4 заполнена и соответственно эта же сумма в строке 3. Спасибо!
п.3 должен быть равен сумме п.п.3.1 - 3.4.
Alina
Статус неизвестенAlina
[e-mail скрыт]
#1862[968448] 14 октября 2019, 16:15
бухгалтер с цифрами писал(а):
Alina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что значит такая ошибка в декларации по ПН - Cтандартные налоговые вычеты не совпадает с суммой составляющих? строка 3.4 заполнена и соответственно эта же сумма в строке 3. Спасибо!
п.3 должен быть равен сумме п.п.3.1 - 3.4.
П.3.1 равен 0,00 (не заполняется), т.к. у ИП есть основное место работы. За 2 квартал не выдавало ошибок, а сейчас не совпадает с суммой составляющих.
swetic22
Статус неизвестенswetic22
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1863[968535] 15 октября 2019, 16:23
Alina писал(а):
бухгалтер с цифрами писал(а):
Alina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что значит такая ошибка в декларации по ПН - Cтандартные налоговые вычеты не совпадает с суммой составляющих? строка 3.4 заполнена и соответственно эта же сумма в строке 3. Спасибо!
п.3 должен быть равен сумме п.п.3.1 - 3.4.
П.3.1 равен 0,00 (не заполняется), т.к. у ИП есть основное место работы. За 2 квартал не выдавало ошибок, а сейчас не совпадает с суммой составляющих.
У меня такая же ошибка. Хотя все стандартные вычеты заполнены и в сумме дают пункт 3. Пытаюсь отправить, но ничего не появляется. Уже несколько раз пробовала. А НДС без проблем прошел. Что это может быть?
bc
Статус неизвестенbc
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1864[969868] 31 октября 2019, 9:26
Здравствуйте!
ИП на ОСНО с уплатой НДС и подоходного налога, оптовая торговля, работает по оплате.
Вопрос такой: допустим, в 2018 году мы реализовали продукцию на n-ю сумму, т.е. вся продукция оплачена нам покупателем, т.к. метод определения выручки - по оплате. Наши расходы нарастающим итогом в графе 58 составили, допустим, 100.000 рублей, наши оплаты - 90.000 по графе 51, значит я включаю в книгу Д и Р расходы в пределах 90.000, а 10.000 остается невключенными. В следующем году мы купили товар, понесли расходы на 200.000 в графе 58 и оплатили 200.000 по графе 51. Т.е. те 10.000 остались у нас в расходах прошлого года, но оплатили мы за них же в этом, у нас на конец следующего года снова висит долг 10.000, а если следовать инструкции, то я могу включить расходы по графе 58 в пределах суммы по графе 51, т.е. 200.000, как тогда отразить оплату тех 10000, в расходах какого года? Остатков товаров на начало/конец у нас как таковых нет, все , что купили - сразу отгружаем.
Мне ответили, что раньше после оплаты надо было по году подавать уточненную, неужели все осталось по-прежнему?
В колл-центре ИМНС мне предложили дать инструкцию по заполнению книги, которая в общем доступе есть и так, они по этому вопросу не консультируют.
Помогите, пожалуйста.
Мари
Статус неизвестенМари
favorit200@mail.ru
Республика, Минск
#1865[969928] 31 октября 2019, 15:53
Каждый раз включаете сумму расходов, исходя из оплаты, т.е. в этих 200. у вас сумма прошлой с/с и 190 из этой. Оплаты закрываются начиная с наиболее ранних, постепенно. И принять более чем ваши доходы вы не можете. т.е. если даже у вас была оплата 210 (10 долг и 200 за этот период), а выручка 200, то больше чем выручка не можете принять.
Порой, чтобы что-то увидеть - нужно оглянуться, а иногда - просто открыть глаза.

Не все говори что знаешь! Но всегда знай, что говоришь!
Мари
Статус неизвестенМари
favorit200@mail.ru
Республика, Минск
#1866[969929] 31 октября 2019, 15:55
Условно говоря, что пока виртуальная с/с отгруженного, но неоплаченного товара будет зависать
Порой, чтобы что-то увидеть - нужно оглянуться, а иногда - просто открыть глаза.

Не все говори что знаешь! Но всегда знай, что говоришь!
bc
Статус неизвестенbc
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1867[969942] 31 октября 2019, 17:52
Мари писал(а):
Каждый раз включаете сумму расходов, исходя из оплаты, т.е. в этих 200. у вас сумма прошлой с/с и 190 из этой. Оплаты закрываются начиная с наиболее ранних, постепенно. И принять более чем ваши доходы вы не можете. т.е. если даже у вас была оплата 210 (10 долг и 200 за этот период), а выручка 200, то больше чем выручка не можете принять.
Выручка у нас больше затрат гораздо. Т.е. в первом году я включаю 90.000 расхода, 10.000 остается неоплаченного расхода. В следующем году у меня и в расходе и в оплатах стоит 200.000, но из них 10.000 было оплачено за прошлый период, они не вошли в расходы, но за этот период я оплатила расходов на 190.000, т.е. я эти 10000 включаю в этом году?

В прошлом году:
Выручка -n
Расходы 90.000
Налоговая база: n-90.000

В этом году:
Выручка - m
Расходы 200.000 оплат-10.000 за прошлый период= 190.000
Налоговая база: m-190.000?
Неважно, что по книге учета товаров у меня в графе 58 (расходы) будет стоять 200.000
И в графе 51" оплаты " - 200.000?
По инструкции я включаю расходы по графе 58 в пределах суммы оплат по графе 51, т.е. тут 200, там 200 - все оплачено, но еще же на конец не оплачены прошлые 10.000, мне их что ли переносить в графу "расходы" в книге этого года, чтобы оплаты тогда были меньше расходов?
Svet
Статус неизвестенSvet
[e-mail скрыт]
#1868[970984] 21 ноября 2019, 9:40
Доброе утро, Коллеги. Подскажите, пожалуйста.. ИП на ОСН без НДС. Наемных нет. По оплате. Субаренда.
Берем в аренду офис у физлица и сдаем юрлицу.
В договоре с юрлицом предусмотрена предоплата за последний месяц аренды. Сейчас договор заключен с 1/11/19 по 31/10/2020 и пришла предоплата за ноябрь 2019г. и октябрь 2020 года.
Сейчас предоплату за октябрь 2020г мы должны перечислить физлицу за минусом подоходного.
Получается что предоплата висит у меня до 2020 г и включается выручку октября 2020г и расходы так же?
Т.к. арендная плата с привязкой к евро - нужно ли ежемесячно делать переоценку валюты?

Нужно ли составлять акты по аренде с физлицом и с юрлицом?
Алёна
Статус неизвестенАлёна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#1869[972605] 23 декабря 2019, 15:25
Подскажите, пожалуйста. Планирую закрывать ИП. Возник вопрос по поводу правильности уплаты налога. Я оплачивала налог УСН из всей суммы, поступившей на расчетный счет (даже, если акт выполненных работ не был подписан) в 2015. А с 2016-го перешла на ОСН. Если акты были подписаны, когда я уже работала на ОСН, то нужно пересчитывать налог уплаченный по УСН и доплачивать подоходный налог (за 4-й квартал)? Какие штрафы могут быть при проверке?
Юлиана
Статус неизвестенЮлиана
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1870[972668] 26 декабря 2019, 10:58
Если акт подписан в 2016, то и его сумма попадает под ОСН. зачем подоходный в 2015 пересчитывать? Вы же с суммы акта уплатили подоходный в 2016. Или я не совсем правильно поняла вопрос
« Первая ← Пред. ... 179 180 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195  ... След. → Последняя (282) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники