В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Упрощенная система налогообложения

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 7294

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 562 563 564 565 566 567 568 569 571 572 573 574 575 576 577 578  ... След. → Последняя (730) »
Барабашка
Статус неизвестенБарабашка
[e-mail скрыт]
Беларусь
#5691[920561] 19 апреля 2018, 19:05
markovni писал(а):
markovni писал(а):
Ванда Треми писал(а):
markovni писал(а):
добрый вечер. напомните пожалуйста или я не так поняла или забыла. УСН С НДС . отгружено в сентябре 2017 - оплата не поступила . т.е 180 дней прошло . я должна эту сумму включить в НД по УСН и в НД по НДС ? спасибо.
Для НО базы УСН - нет, для НДС - на 61 день с момента отгрузки.
спасибо
подскажите, а эсфн надо выставлять. если надо,, то какую дату совершения операции ставить?
ЭСЧФ выставить нужно в течении 2-ух дней с 61 дня. Дата совершения - 60-ый день
markovni
Статус неизвестенmarkovni
[e-mail скрыт]
рб, витебск
#5692[920562] 19 апреля 2018, 19:09
Барабашка писал(а):
markovni писал(а):
markovni писал(а):
Ванда Треми писал(а):
markovni писал(а):
добрый вечер. напомните пожалуйста или я не так поняла или забыла. УСН С НДС . отгружено в сентябре 2017 - оплата не поступила . т.е 180 дней прошло . я должна эту сумму включить в НД по УСН и в НД по НДС ? спасибо.
Для НО базы УСН - нет, для НДС - на 61 день с момента отгрузки.
спасибо
подскажите, а эсфн надо выставлять. если надо,, то какую дату совершения операции ставить?
ЭСЧФ выставить нужно в течении 2-ух дней с 61 дня. Дата совершения - 60-ый день
а что мне делать сейчас (180 дней)? не подскажите?пожалуйста.
Барабашка
Статус неизвестенБарабашка
[e-mail скрыт]
Беларусь
#5693[920563] 19 апреля 2018, 19:12
markovni писал(а):
Барабашка писал(а):
markovni писал(а):
markovni писал(а):
Ванда Треми писал(а):
markovni писал(а):
добрый вечер. напомните пожалуйста или я не так поняла или забыла. УСН С НДС . отгружено в сентябре 2017 - оплата не поступила . т.е 180 дней прошло . я должна эту сумму включить в НД по УСН и в НД по НДС ? спасибо.
Для НО базы УСН - нет, для НДС - на 61 день с момента отгрузки.
спасибо
подскажите, а эсфн надо выставлять. если надо,, то какую дату совершения операции ставить?
ЭСЧФ выставить нужно в течении 2-ух дней с 61 дня. Дата совершения - 60-ый день
а что мне делать сейчас (180 дней)? не подскажите?пожалуйста.
Подать-то ЭСЧФ все одно нужно. И там будет уточненная по НДС.
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5694[920719] 20 апреля 2018, 17:42
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
как потом этот счет закроется? Я отразила задолженность по сч 62. При поступлении денег от покупателей, она перекроется. А как закроется сч 45 при оплате от покупателей?
для этого и составляется вступительный баланс, где распределяются и отражаются остатки на счетах.
Может подскажете более детально как это отразить? Какими документами в 1с и какими проводками?
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5695[920720] 20 апреля 2018, 17:55
karina писал(а):
tanjabgty писал(а):
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
как потом этот счет закроется? Я отразила задолженность по сч 62. При поступлении денег от покупателей, она перекроется. А как закроется сч 45 при оплате от покупателей?
вы не должны были вносить остатки по 62 счету, тк после перехода с определения МФР "по оплате" на определение МФР "По отгрузке", Вы должны были проводить выручку на дату поступления средств, либо на последнюю отчетную дату налогового периода, если средств не поступят (в вашем случае на 31.12.17)
Что значит на последнюю отчетную дату налогового периода? А если они на 31.12.2017г. еще все не оплачены, то что получается, все равно отразить нужно выручку?
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5696[920881] 23 апреля 2018, 18:04
tanjabgty писал(а):
karina писал(а):
tanjabgty писал(а):
Подскажите. Перешли на УСН с ведением бух. учета с 01.10.2017г. До этого работали по УСН с КУДиР. Получается я должна была сдать бух. баланс. Какие приложения к бух. балансу нужно мне еще сделать в моей ситуации? и какие они получаются то же годовые за год ? Нужен ли отчет о движении денежных средств? Понятно, что за квартал движения записываю, а вот в стр 120 остаток на 31.12.2016г., здесь логично должно быть на 30.09.2017г.
у вас баланс и приложения делаются только за 4 квартал 2017 года, остаток пишете на 30.09)
Вот как писать остаток на 30.09.2017г., если при создании отчета в электронном виде в программе МНС в строке 120 написано на 31.12.2017г. И никак поменять на 30.09 я не могу.
Подскажите
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5697[920984] 24 апреля 2018, 16:31
tanjabgty писал(а):
tanjabgty писал(а):
karina писал(а):
tanjabgty писал(а):
Подскажите. Перешли на УСН с ведением бух. учета с 01.10.2017г. До этого работали по УСН с КУДиР. Получается я должна была сдать бух. баланс. Какие приложения к бух. балансу нужно мне еще сделать в моей ситуации? и какие они получаются то же годовые за год ? Нужен ли отчет о движении денежных средств? Понятно, что за квартал движения записываю, а вот в стр 120 остаток на 31.12.2016г., здесь логично должно быть на 30.09.2017г.
у вас баланс и приложения делаются только за 4 квартал 2017 года, остаток пишете на 30.09)
Вот как писать остаток на 30.09.2017г., если при создании отчета в электронном виде в программе МНС в строке 120 написано на 31.12.2017г. И никак поменять на 30.09 я не могу.
Подскажите
Подскажите, где правильно в отчете о движении денежных средств указать остаток денежных средств в кассе и на р/с на 30.09.2017г. А то отвечают, остаток пишите на 30.09.2017г., а дальше разъяснить не могут, куда его писать и как? если программа не дает изменить на 30.09.2017г. Я и сама понимаю, что остаток на 30.09.2017г. Или, может, этот остаток включить просто в строке поступление?
Наталья
Статус неизвестенНаталья
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#5698[920987] 24 апреля 2018, 16:51
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, какая система налогообложения должна быть, если ИП торгует через kufar.by бытовой техникой и электроникой? Можно ли применять УСН или только единый налог?
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5699[921085] 25 апреля 2018, 16:48
tanjabgty писал(а):
tanjabgty писал(а):
tanjabgty писал(а):
karina писал(а):
tanjabgty писал(а):
Подскажите. Перешли на УСН с ведением бух. учета с 01.10.2017г. До этого работали по УСН с КУДиР. Получается я должна была сдать бух. баланс. Какие приложения к бух. балансу нужно мне еще сделать в моей ситуации? и какие они получаются то же годовые за год ? Нужен ли отчет о движении денежных средств? Понятно, что за квартал движения записываю, а вот в стр 120 остаток на 31.12.2016г., здесь логично должно быть на 30.09.2017г.
у вас баланс и приложения делаются только за 4 квартал 2017 года, остаток пишете на 30.09)
Вот как писать остаток на 30.09.2017г., если при создании отчета в электронном виде в программе МНС в строке 120 написано на 31.12.2017г. И никак поменять на 30.09 я не могу.
Подскажите
Подскажите, где правильно в отчете о движении денежных средств указать остаток денежных средств в кассе и на р/с на 30.09.2017г. А то отвечают, остаток пишите на 30.09.2017г., а дальше разъяснить не могут, куда его писать и как? если программа не дает изменить на 30.09.2017г. Я и сама понимаю, что остаток на 30.09.2017г. Или, может, этот остаток включить просто в строке поступление?
Подскажите.
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#5700[921104] 25 апреля 2018, 22:03
tanjabgty писал(а):
tanjabgty писал(а):
tanjabgty писал(а):
tanjabgty писал(а):
karina писал(а):
tanjabgty писал(а):
Подскажите. Перешли на УСН с ведением бух. учета с 01.10.2017г. До этого работали по УСН с КУДиР. Получается я должна была сдать бух. баланс. Какие приложения к бух. балансу нужно мне еще сделать в моей ситуации? и какие они получаются то же годовые за год ? Нужен ли отчет о движении денежных средств? Понятно, что за квартал движения записываю, а вот в стр 120 остаток на 31.12.2016г., здесь логично должно быть на 30.09.2017г.
у вас баланс и приложения делаются только за 4 квартал 2017 года, остаток пишете на 30.09)
Вот как писать остаток на 30.09.2017г., если при создании отчета в электронном виде в программе МНС в строке 120 написано на 31.12.2017г. И никак поменять на 30.09 я не могу.
Подскажите
Подскажите, где правильно в отчете о движении денежных средств указать остаток денежных средств в кассе и на р/с на 30.09.2017г. А то отвечают, остаток пишите на 30.09.2017г., а дальше разъяснить не могут, куда его писать и как? если программа не дает изменить на 30.09.2017г. Я и сама понимаю, что остаток на 30.09.2017г. Или, может, этот остаток включить просто в строке поступление?
Подскажите.
Стр.120 это остаток на начало года. Вы там должны поставить свой входящий остаток на 30.09.17. и не важно, что там написано Главное- чтобы арифметика сошлась. Стр.120+ приход - расход, должен быть Ваш ост.по стр.130. И этот же остаток должен быть в самом балансе. Тогда все сойдется. Напишите в личку мне свой эл. адрес. Я Вам вышлю баланс с автозаполнением.
« Первая ← Пред. ... 562 563 564 565 566 567 568 569 571 572 573 574 575 576 577 578  ... След. → Последняя (730) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники