В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Расчет подоходного налога у ИП

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 2818

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110  ... След. → Последняя (282) »
solemio77
Статус неизвестенsolemio77
[e-mail скрыт]
#1011[876304] 19 марта 2017, 15:54
Подскажите, пожалуйста, в книге учета товаров обязательно ли указывать под какие чеки списывается тот или иной товар?
l6634
Статус неизвестенl6634
l6634@rambler.ru
Беларусь, Бобруйск
#1012[876708] 21 марта 2017, 16:09
Добрый день. ИП занимается грузоперевозками (один автомобиль) на УСН без НДС. Планирует приобрести еще один автомобиль и нанять наемного рабочего водителя. ИП планирует перейти на ОСН с уплатой подоходного налога.
В затраты будет включаться бензин от заправки двух автомобилей или только одного?
И еще такой вопрос о затратах, планируются следующие затраты:
1. зп водителя,
2. подоходный, фсзн, белгосстрах
3. % за перевод зп водителя на карту
4. Абон. плата за банковское обслуживание
5. Затраты на бензин и запасные части (документально подтвержденные)
Все ли они включаются в затраты для определения налогооблагаемой базы? Включаются ли в затраты отчисления ИП в ФСЗН за себя?
ЮЛИЯ
Статус неизвестенЮЛИЯ
[e-mail скрыт]
#1013[876795] 22 марта 2017, 10:27
Змея писал(а):
Помогите разобраться, а то совсем запуталась ИП на ОСН ПН

2. С/с в затраты только на ту часть товара, которую вы реализовали.
3. Аренда в затраты
4. Да
5. Пополнение счета ИП (не выручка) не является доходом

7. Выписываем ТТН на физ. лиц (к примеру на 101р.52 коп., а берем с него 100 р. ) делаем устную скидку, брать сумму выручки по отчету или по ТТН?
- сумма ТТН должна быть уже со скидкой. Я далеко не эксперт в этих вопросах, ответила на те, с которыми сталкивалась сама и так, как работаю сама.
Змея
Статус неизвестенЗмея
[e-mail скрыт]
Беларусь, Логойск
#1014[876966] 22 марта 2017, 18:42
ЮЛИЯ писал(а):
Змея писал(а):
Помогите разобраться, а то совсем запуталась ИП на ОСН ПН

2. С/с в затраты только на ту часть товара, которую вы реализовали.
3. Аренда в затраты
4. Да
5. Пополнение счета ИП (не выручка) не является доходом

7. Выписываем ТТН на физ. лиц (к примеру на 101р.52 коп., а берем с него 100 р. ) делаем устную скидку, брать сумму выручки по отчету или по ТТН?
- сумма ТТН должна быть уже со скидкой. Я далеко не эксперт в этих вопросах, ответила на те, с которыми сталкивалась сама и так, как работаю сама.
Спасибо. Теперь уверенно готовимся к налогам)
Статус неизвестен
[e-mail скрыт]
#1015[877728] 28 марта 2017, 12:34
Добрый день, девули!!! Инспектор в тупик загнала *WALL* )) Веду ИП с ОСН, подала декларацию по ПН (есть только проф вычет в размере понесенных расходов), отражен в п 3.4 раздела 1, никаких больше вычетов (льгот) не использовали. Она приняла декларацию с ошибкой - Не заполнено приложение по льготе =-O Отсюда вопросы:
- что она от меня хочет?
- льгота и проф вычет - это одно и тоже? (может она хочет увидеть там сумму этого вычета?) Но в 3 квартале такой проблемы у нас не возникло.
Спасибо за ответ @}-\\--
Panter@
Статус неизвестенPanter@
[e-mail скрыт]
#1016[877809] 28 марта 2017, 17:35
Добрый вечер. Подскажите люди добрые, запуталась сил нет. Ип, работает с НДС на УСН. При отгрузке товаров (оптовая торговля) одной организации вынужден по этим сделкам платить подоходный (учредитель родственник). Вопрос: какие книги ему заполнять???? (знаю точно что книгу доходов и расходов и книгу учета НДС. а нужно ли книгу учета товаров????) Может у кого есть заполненный образец книги доходов и расходов - ума не приложу как в нее данные заносить - просто цифры?! Там ни наименования поставщика/покупателя нет.....
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1017[877812] 28 марта 2017, 17:54
Panter@ писал(а):
Добрый вечер. Подскажите люди добрые, запуталась сил нет. Ип, работает с НДС на УСН. При отгрузке товаров (оптовая торговля) одной организации вынужден по этим сделкам платить подоходный (учредитель родственник). Вопрос: какие книги ему заполнять???? (знаю точно что книгу доходов и расходов и книгу учета НДС. а нужно ли книгу учета товаров????) Может у кого есть заполненный образец книги доходов и расходов - ума не приложу как в нее данные заносить - просто цифры?! Там ни наименования поставщика/покупателя нет.....
Книгу учета доходов и расходов(Банк,переносите данные с книги учета товаров)
Книгу учета НДС
Книгу учета товаров
http://www.nalog.gov.by/ru/platelschiki-uchet-dohodov-v-obscheust-poryadke/
по ссылке и книги и инструкция по заполнению
Annna
Статус неизвестенAnnna
[e-mail скрыт]
Минск
#1018[877816] 28 марта 2017, 18:17
Добрый.
Помогите разобраться. ИП ОСН - первые 3 квартала 2016 без НДС, с 4 квартала 2016 - ОСН с НДС.
Ситуация - купили товар в 3-ем квартале, реализовывали так же в 3-ем и 4-м квартале, но оплатили поставщику не всю сумму. Окончательно рассчитались только в январе 2017 года. Вопрос: как правильно взять эту оплаченную сумму в январе - полностью в затраты или выделить из нее НДС и принять его к зачету? (ЭСЧФ выставлена еще в июле, но не подписывали, т.к. на тот момент работали без НДС).
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1019[877879] 29 марта 2017, 10:24
Annna писал(а):
Добрый.
Помогите разобраться. ИП ОСН - первые 3 квартала 2016 без НДС, с 4 квартала 2016 - ОСН с НДС.
Ситуация - купили товар в 3-ем квартале, реализовывали так же в 3-ем и 4-м квартале, но оплатили поставщику не всю сумму. Окончательно рассчитались только в январе 2017 года. Вопрос: как правильно взять эту оплаченную сумму в январе - полностью в затраты или выделить из нее НДС и принять его к зачету? (ЭСЧФ выставлена еще в июле, но не подписывали, т.к. на тот момент работали без НДС).
сделайте инвентаризацию товаров на 01.04.2017. из товара который был без НДС выделите НДС.Вы имеете на это право.Так как Ип право на вычет НДС имеет после оплаты.Оплатите этот остаток и возьмете к вычету.
Panter@
Статус неизвестенPanter@
[e-mail скрыт]
#1020[877898] 29 марта 2017, 11:21
ikim.84 писал(а):
Panter@ писал(а):
Добрый вечер. Подскажите люди добрые, запуталась сил нет. Ип, работает с НДС на УСН. При отгрузке товаров (оптовая торговля) одной организации вынужден по этим сделкам платить подоходный (учредитель родственник). Вопрос: какие книги ему заполнять???? (знаю точно что книгу доходов и расходов и книгу учета НДС. а нужно ли книгу учета товаров????) Может у кого есть заполненный образец книги доходов и расходов - ума не приложу как в нее данные заносить - просто цифры?! Там ни наименования поставщика/покупателя нет.....
Книгу учета доходов и расходов(Банк,переносите данные с книги учета товаров)
Книгу учета НДС
Книгу учета товаров
http://www.nalog.gov.by/ru/platelschiki-uchet-dohodov-v-obscheust-poryadke/
по ссылке и книги и инструкция по заполнению
Спасибо большое за ответ. Можно тогда еще вопрос: В книге учета товаров, где Поступило:-стоимость с НДС или без НДС пишется?? И В графе Реализовано - тоже стоимость с НДС или без?? Может у кого то есть заполненные книги учета товаров и книги учета доходов и расходов, чтобы посмотреть налгядно....
« Первая ← Пред. ... 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110  ... След. → Последняя (282) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники