В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 285 286 287 288 289 290  ... След. → Последняя (452) »
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1403 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#2811[872224] 22 февраля 2017, 8:22
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, а то что то я сомневаюсь. За 2016 год не было ни каких начислений по НДС, были только вычеты в сумме 21,32 - я их указала справочно в стороке 1.1., и есть сумма 1 216,10- это ндс 90 дней. Я ее в декларации ни где не отразила. Нужно ли ее где в декларации отражать? ЭСЧФ отправила на портал, что срок 30.03.17. Спасибо
Лауреат конкурса «Персона года»
Любовь
Статус неизвестенЛюбовь
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2812[872253] 22 февраля 2017, 9:43
Svet писал(а):
Любовь писал(а):
кстати, по поводу моего давнишнего вопроса, может кому пригодится.
Любовь писал(а):
Девочки, добрый день. Давно не было у меня большого входящего НДС, а тут купили дорогостоящее ОС и возник вопрос.
НДС входящий в 4 квартале явно превысит НДС от реализации за 4 квартал.

Могу ли я взять всю сумму этого НДС в зачет, ведь нарастающим итогом с начала года вычеты НЕ превышают НДС от реализации, и тогда в строке к уплате у меня будет с минусом, просто переплата НДС на конец года (зачла бы на прибыль),

или же в 4 квартале брать ТОЛЬКО сумму в пределах реализации за 4 квартал. Тогда к уплате на конец года 0, а оставшуюся сумму вычетов буду брать в след. году.
Спасибо.
сдала по итогу года декларацию с минусом, всю сумму отразила в вычетах, декларация прошла успешно.
у меня вопросик, если у вас большой НДС по входному ОС, очередность вычетов вы делали?
У меня на 01.01.16 не оставалось не принятых в зачет вычетов и на конец года применила все вычеты, так как НДС от реализации за год превысил все вычеты за год, формально, да, очередность соблюдалась.
AnnaAndreeva
Статус неизвестенAnnaAndreeva
[e-mail скрыт]
#2813[872366] 22 февраля 2017, 14:36
1 писал(а):
Подскажите люди, в налоговой декларации по НДС в разделе 2 (налоговые вычеты), нужно ли ставить суммы НДС уплаченные при приобретении товара (книга покупок)
Я советую вам обратиться за помощью в компанию "Консалт Эксперт". Были проблемы, также как у вас, в разделе Налоговых вычетов. Нужно было заполнить налоговую декларацию по НДС и мы обратились за помощью в компанию, сотрудники компании очень помогли, проконсультировали и очень быстро ответили все вопросы. Обратитесь к ним за консультацией, я думаю, они дадут ответы на ваши вопросы. Вот ссылка на сайт http://www.consultexpert.ru, там есть номер телефона.
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2814[872372] 22 февраля 2017, 14:49
AnnaAndreeva писал(а):
1 писал(а):
Подскажите люди, в налоговой декларации по НДС в разделе 2 (налоговые вычеты), нужно ли ставить суммы НДС уплаченные при приобретении товара (книга покупок)
Я советую вам обратиться за помощью в компанию "Консалт Эксперт". Были проблемы, также как у вас, в разделе Налоговых вычетов. Нужно было заполнить налоговую декларацию по НДС и мы обратились за помощью в компанию, сотрудники компании очень помогли, проконсультировали и очень быстро ответили все вопросы. Обратитесь к ним за консультацией, я думаю, они дадут ответы на ваши вопросы. Вот ссылка на сайт http://www.consultexpert.ru, там есть номер телефона.
Прям таки бесплатно консультируют?
AnnaAndreeva
Статус неизвестенAnnaAndreeva
[e-mail скрыт]
#2815[873087] 27 февраля 2017, 12:07
Не бесплатно, но цены очень приемлемые. Посмотрите на сайте, там есть страница стоимости бух. услуг
reina19
Статус неизвестенreina19
[e-mail скрыт]
#2816[874302] 7 марта 2017, 14:08
День добрый!
Обнаружена ошибка за 2016 г., занижена экспортная выручка по ставке 0% в августе 2016.
Делаю доначисление выручки проводками 31.12.2016г.
Подаю сейчас уточненную декларацию по НДС. Подскажите, пожалуйста, должна же подать и приложение 11? А там указываю только данные по этой поставке, по которой обнаружена ошибка? Или как быть? Спасибо!
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#2817[874307] 7 марта 2017, 14:39
reina19 писал(а):
День добрый!
Обнаружена ошибка за 2016 г., занижена экспортная выручка по ставке 0% в августе 2016.
Делаю доначисление выручки проводками 31.12.2016г.
Подаю сейчас уточненную декларацию по НДС. Подскажите, пожалуйста, должна же подать и приложение 11? А там указываю только данные по этой поставке, по которой обнаружена ошибка? Или как быть? Спасибо!
конечно же, нужно там добавить позицию, та которая у вас была пропущена. Т.к. в уточненке вы по 0% ставке укажите цифру больше. Да и не забудьте перераспределение НДСа сделать входного, и также подкорректировать цифры в разделе 4 справочные сведения, а также если отчетный период квартал в разделе 5 по строке (сентябрь) - указать сумму НДС с плюсом или минусом, если отчетный период квартал - то по строке август.
reina19
Статус неизвестенreina19
[e-mail скрыт]
#2818[874319] 7 марта 2017, 15:11
Svet, спасибо! А подскажите, в прил. 11 перечисляю тогда уже все заявления за год?
nata.nl
Статус неизвестенnata.nl
[e-mail скрыт]
#2819[874725] 10 марта 2017, 15:12
Подскажите пожалуйста!
Если у меня остались не принятые к вычету суммы за 2013г. Могу ли я их сейчас включить в декларацию за 2014г. с учетом того, что у меня была налоговая проверка, которая проверила 1 полугодие 2014г.
Лютик SH
Статус неизвестенЛютик SH
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2820[874848] 12 марта 2017, 17:32
Девочки подскажите, пожалуйста, если организация была уверена что имеет льготу по налогам, а потом выяснили что льготы нет, налог не платился декларация не подавалась.Сейчас если уплатить налог и потом подать декларацию за 2016г, будет ли протокол и штраф за это или только насчитают пеню?
« Первая ← Пред. ... 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 285 286 287 288 289 290  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники