В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Упрощенная система налогообложения

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 7294

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 659 660 661 662 663 664 665 666 668 669 670 671 672 673 674 675  ... След. → Последняя (730) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#6661[1002924] 7 октября 2021, 13:34
Людмила писал(а):
berezka07 писал(а):
Необходимо отметить, что имеется позиция специалистов налоговых органов о том, что дебиторскую задолженность должников, исключенных из ЕГР, организациям, применяющих УСН с ведением учета в КУДиР при УСН, следует включать в состав выручки от реализации.

Указанная позиция основана на том, что:

● в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса обязательства ликвидированного (исключенного из ЕГР) должника прекращаются;

● у организации, применяющей УСН, под датой оплаты понимается, в частности, дата прекращения обязательства перед организацией по оплате (абз. 7 ч. 3 п. 15 ст. 328 НК).

Так, сделки по зачету либо уступки организацией права требования другому лицу, поименованные в абз. 7 ч. 3 п. 15 ст. 328 НК как одни из оснований для определения даты оплаты, предусматривают перед организацией, совершающей такие сделки, наличие встречного представления в счет зачитываемой задолженности/уступаемого права требования. В связи с чем дебиторская задолженность должника, списываемая организацией в результате совершения ей сделок по зачету либо уступки права требования такой дебиторской задолженности другому лицу, обоснованно должна включаться организацией в состав выручки от реализации при исчислении налога при УСН.

В отличие от случая списания организацией дебиторской задолженности в связи с прекращением обязательств исключенного из ЕГР должника. В данном случае кредитор получает убытки, несет расходы (которые в случае исчисления налога на прибыль относит в состав внереализационных расходов), а доходы не получает.
Вот и как понять...По логике, конечно, предприятие получает убытки от списания задолженности.
нам сказали - включать. Это как говорить - без логики.
Людмила
Статус неизвестенЛюдмила
[e-mail скрыт]
#6662[1002998] 8 октября 2021, 16:01
Пояснения Минфина к проекту https://minfin.gov.by/upload/np/info.pdf С 2022 года предусмотрено сокращение перечня видов
деятельности, облагаемых единым налогом, и запрет на применение УСН при оказании услуг (за исключением.....
Розница, опт, выполнение работ еще остаются ИП на УСН
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Анжелика-маркиза ангелов
Статус неизвестенАнжелика-маркиза ангелов
[e-mail скрыт]
Синеокая, Минск
#6663[1002999] 8 октября 2021, 16:21
Цитата:
На 2022 год чиновники запланировали условный переходный период. С 1 января следующего года власти хотят сократить список видов деятельности, которые облагаются единым налогом.

Также чиновники намерены, судя по проекту изменений в Налоговый кодекс, запретить применение ИП «упрощенки» при оказании услуг. Исключение могут сделать для некоторых сфер, среди которых туризм, здравоохранение, общественное питание, сухопутный транспорт, техобслуживание и ремонт автомобилей. При этом ставка налога при «упрощенке», как планируется, будет на уровне 6%.
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...
FreeDom
Статус неизвестенFreeDom
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6664[1003008] 9 октября 2021, 14:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при УСН без НДС, вид деятельности производство металлоконструкций, - нужно ли вести учет затрат на производство в КУДИР (бухучет не ведется)? Налоговая сказала, что ТТН на покупку сохраняем и все, а про учет не сказала.
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#6665[1003009] 9 октября 2021, 14:40
FreeDom писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при УСН без НДС, вид деятельности производство металлоконструкций, - нужно ли вести учет затрат на производство в КУДИР (бухучет не ведется)? Налоговая сказала, что ТТН на покупку сохраняем и все, а про учет не сказала.
А где вы видели в КУДиР для УСН раздел учета затрат на производство? Из этого и исходите.
FreeDom
Статус неизвестенFreeDom
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6666[1003010] 9 октября 2021, 15:12
alpro55 писал(а):
FreeDom писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при УСН без НДС, вид деятельности производство металлоконструкций, - нужно ли вести учет затрат на производство в КУДИР (бухучет не ведется)? Налоговая сказала, что ТТН на покупку сохраняем и все, а про учет не сказала.
А где вы видели в КУДиР для УСН раздел учета затрат на производство? Из этого и исходите.
Спасибо! Я вот еще что думаю, что так как сдаем статотчетность по форме 1-мп (микро), и данные его включают раздел о финансовых результатах, то согласно указаниям по их заполнению установлено, что, например, показатель "Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг" - это сумма произведенных и документально подтвержденных расходов (без налога при УСН). Кроме того, в указаниях описан порядок определения показателей, в том числе и чистой прибыли (п. 10, гл. 5 Указаний N 111). Мне эти самые расходы (себестоимость) как раз и нужны для опеределения дивидентов при УСН.Поэтому так как в КУДИР не предусмотрено ведение учета затрат, то буду их вести в Ведомости учета затрат организации (для удобства расчета Прибыли и Дивидентов),а также для подготовки сдачи статотчетности.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#6667[1003011] 9 октября 2021, 15:31
FreeDom писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при УСН без НДС, вид деятельности производство металлоконструкций, - нужно ли вести учет затрат на производство в КУДИР (бухучет не ведется)? Налоговая сказала, что ТТН на покупку сохраняем и все, а про учет не сказала.
Ведение документации при УСН никто не отменял:"Статья 333. Учет и отчетность при применении упрощенной системы
.......
6. Ведение книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, не освобождает плательщиков налога при упрощенной системе от составления и хранения первичных учетных документов."
Т.е. приход и расход нужно оформлять > свой расход Вы должны знать > где-то "для себя" должны его фиксировать)))))
Да и сами пишите:
Цитата:
Кроме того, в указаниях описан порядок определения показателей, в том числе и чистой прибыли (п. 10, гл. 5 Указаний N 111). Мне эти самые расходы (себестоимость) как раз и нужны для опеределения дивидентов при УСН.
.....
а также для подготовки сдачи статотчетности.
Да и если будуте брать кредит - у Вас потребуют баланс))))
Все это, конечно проще делать в 1С. Но и как вариант самост.ведомости никто не отменял)))))
Valensia
Статус неизвестенValensia
[e-mail скрыт]
минск
#6668[1003622] 26 октября 2021, 17:35
Открыли фирму.УСН без НДС.Поставщики присылают накладные -указывают ндс 20%.При возврате им товара .Мне в накладной нужно указывать ндс 20%? Или просто отписываю накл указываю в графе-без НДС.Срочно нужно.Спасибо
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Оленька
Статус неизвестенОленька
zzmeya@tut.by
всегда рядом
#6669[1003624] 26 октября 2021, 18:00
Valensia писал(а):
Открыли фирму.УСН без НДС.Поставщики присылают накладные -указывают ндс 20%.При возврате им товара .Мне в накладной нужно указывать ндс 20%? Или просто отписываю накл указываю в графе-без НДС.Срочно нужно.Спасибо
Ответила в личке
КАКАЯ БЫ ДУРЬ НЕ ПРИШЛА В ГОЛОВУ, ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.....
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ольга Николаевна
Статус неизвестенОльга Николаевна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#6670[1003629] 27 октября 2021, 0:58
Отвечу для всех.
Возвращая товар поставщику, вы оформляете ему накладную АНАЛОГИЧНО ПОЛУЧЕНИЮ, т.е. с указанием НДС.
Он в свое время начислил НДС от реализации своего товара (хоть вы и не плательщик НДС, ему-то это без разницы), теперь при возврате он СТОРНИРУЕТ и часть своей выручки, и НДС от нее. Логично?

Но ОБЯЗАТЕЛЬНО в накладной должно быть указано, что это ВОЗВРАТ товара (не ваша реализация).
« Первая ← Пред. ... 659 660 661 662 663 664 665 666 668 669 670 671 672 673 674 675  ... След. → Последняя (730) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники