|
|
Цитата: если покупная стоимость - 1000000руб. то в раздел 1 переноим 1000000руб., а 600000руб. переходит в слудующий период. - не совсем так. Я бы сказала:"Сравнив суммы покупной стоимости реализованных товаров (нарастающим итогом с начала года)- расчетной из раздела 6 гр.11 и оплаченной поставщикам (тоже нарастающим итогом), переносим в раздел 1 "в пределах оплаченной"-не более оплаченной- т.е.меньшуюсумму. Если за январь-ноябрь расчетная была 1000000руб, а оплачено за этот период 1600000 руб, то в раздел 1 пойдет 1000000руб. По итогам декабря расчетная за январь-декабрь стала (пусть)1700000руб, оплатили за декабрь 50000 руб,итого за январь-декабрь оплачено 1650000руб, - в раздел 1 пойдет оплаченная сумма 1650000руб.
Еще один нюанс, про который никто не упоминает: если в расчетах с поставщиками есть Дт-вое сальдо (пусть 400000руб), то на эту сумму следует уменьшить "оплачено"- и переносить в раздел 1 не 1650000руб, а 1250000руб - поскольку в "оплачено поставщикам за реализованные товары" сумма предоплаты входить не должна, ибо товары от поставщиков на 400000руб не получались и соответственно не были реализованы, |
|
|