Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение книги доходов и расходов при УСН

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 799

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59  ... След. → Последняя (80) »
Olg@
Статус неизвестенOlg@
[e-mail скрыт]
РБ
#501[464517] 24 января 2012, 22:18
Подскажите пожалуйста *HELP* Как все-таки отражается в гр. 10 зарплата и налоги начисленные или уплаченные. В статье по 10 гр. написано, что начисленные, а в указаниях по заполнению формы 1 мп(микро) по строке 75, оплаченные, или это д.б. разные цифры *WALL*
Мария Павловна
Статус неизвестенМария Павловна
kozhemjakina@tut.by
Беларусь, Новополоцк
#502[464526] 24 января 2012, 22:39
з/п начисленная, ФСЗН-34% от начисленной з/п, белгосстрах-0,6%
Zanna
Статус неизвестенZanna
[e-mail скрыт]
Минск
#503[464542] 25 января 2012, 0:48
*HELP* Может, кто-нибудь откликнется? В 2010г был бухучет. В конце года были затраты на 97 счет, т.к. с 2011г. новый вид деятельности.Но так же с 2011г УСН с КДУиР. Если бы продолжали б/у, то списывали бы на себестоимость с 97сч. А при переходе на УСН эти расходы куда? В отчете 1мп эти затраты с прошлого года попадают?
Cruella
Статус неизвестенCruella
[e-mail скрыт]
Беларусь, Бобруйск
#504[464598] 25 января 2012, 9:37
Olg@ писал(а):
Подскажите пожалуйста *HELP* Как все-таки отражается в гр. 10 зарплата и налоги начисленные или уплаченные. В статье по 10 гр. написано, что начисленные, а в указаниях по заполнению формы 1 мп(микро) по строке 75, оплаченные, или это д.б. разные цифры *WALL*
счас все сдам и напишу запрос в ИМНС :-D
Не стыдно чего-то не знать, стыдно не стремиться узнать...
p.s. да, периодически я дотошная и упрямая, можете не любить меня из-за этого...
Cruella.gif
Zanna
Статус неизвестенZanna
[e-mail скрыт]
Минск
#505[464727] 25 января 2012, 11:44
Zanna писал(а):
*HELP* Может, кто-нибудь откликнется? В 2010г был бухучет. В конце года были затраты на 97 счет, т.к. с 2011г. новый вид деятельности.Но так же с 2011г УСН с КДУиР. Если бы продолжали б/у, то списывали бы на себестоимость с 97сч. А при переходе на УСН эти расходы куда? В отчете 1мп эти затраты с прошлого года попадают?
Отзовитесь, пожалуйста!
LO-LA
Статус неизвестенLO-LA
olgadubodel@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#506[465152] 26 января 2012, 7:55
Zanna писал(а):
*HELP* Может, кто-нибудь откликнется? В 2010г был бухучет. В конце года были затраты на 97 счет, т.к. с 2011г. новый вид деятельности.Но так же с 2011г УСН с КДУиР. Если бы продолжали б/у, то списывали бы на себестоимость с 97сч. А при переходе на УСН эти расходы куда? В отчете 1мп эти затраты с прошлого года попадают?
в 1-МП у Вас попадут затраты оплаченные и документально подтвержденные, т.е. , те которые вы оплатили и получили в 2011 году. Что касается 97 счета, то я бы включила эти расходы в гр. 10 КУДиР. в 2011 году, в тот квартал в котором они фактически имели место.
*Татьянка*
Статус неизвестен*Татьянка*
tanya-tanya125@mail.ru
Беларусь
#507[470940] 7 февраля 2012, 17:59
Подскажите пожалуйста, вот в 6 разделе, я вписываю ТТН -поступление товара, а вот отгрузку (наша продажа) надо ли туда вносить? ведь не всем ТТН выписываем, а только юр. лицам.
И еще назрез вопрос,у нас розница - 15% от ВД, а услуги, они у нас поподают под 8% т.е. уже 7% для них надо вести отдельно КУДиР?
%2A%D2%E0%F2%FC%FF%ED%EA%E0%2A.gif
Ольга Николаевна
Статус неизвестенОльга Николаевна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#508[470975] 7 февраля 2012, 20:45
Цитата:
отгрузку (наша продажа) надо ли туда вносить? ведь не всем ТТН выписываем, а только юр. лицам.
- а как вы 6 заполняете - по ОПЛАТЕ или отгрузке? :)
Некоторые, работающие по ОПЛАТЕ, кроме №ПП на оплату , еще и №ТТН указывают (если компьютер за них это "пишет"). Я же пишу сама, "ручками", поэтому не указываю...

Если 2 вида деятельности, то книга одна, но в разделе 1 КУДиР нужно вести двумя строчками - выручку по услугам и выручку по торговле.
*Татьянка*
Статус неизвестен*Татьянка*
tanya-tanya125@mail.ru
Беларусь
#509[471211] 8 февраля 2012, 11:34
Ольга Николаевна писал(а):
- а как вы 6 заполняете - по ОПЛАТЕ или отгрузке? :)
мы по оплате
Цитата:
Некоторые, работающие по ОПЛАТЕ, кроме №ПП на оплату , еще и №ТТН указывают (если компьютер за них это "пишет"). Я же пишу сама, "ручками", поэтому не указываю...
ну, вообще-то ПП не указываю, а пишу выписка банка от "чило"- поступление на р/с или ПКО №... от "число" если по кассе, ТТН отгрузки нигде в КУДиР не указывала

что-то я запуталась, может неправильно я делаю =-O обязательно нужно указывать №ПП? а от кого надо писать?

и еще
Цитата:
Если 2 вида деятельности, то книга одна, но в разделе 1 КУДиР нужно вести двумя строчками - выручку по услугам и выручку по торговле.
Извините за тупость, но это как? У меня вариант книги УСН в ёкселе, само все считает *SCRATCH*

Помогите пожалуйста разобраться :-[
%2A%D2%E0%F2%FC%FF%ED%EA%E0%2A.gif
luba_77
Статус неизвестенluba_77
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#510[471213] 8 февраля 2012, 11:39
если проведете инвентаризацию на конец периода, то суммой впишете остаток "отгрузку (наша продажа) надо ли туда вносить"- не надо ничего писать
« Первая ← Пред. ... 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59  ... След. → Последняя (80) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Голосование
Кто у Вас в компании занимается вопросами охраны труда и пожарной безопасности:





Статистика форума
Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники