В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443  ... След. → Последняя (1524) »
bulavkina.88
Статус неизвестенbulavkina.88
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#14341[971402] 28 ноября 2019, 13:03
Окс писал(а):
bulavkina.88 писал(а):
Окс писал(а):
bulavkina.88 писал(а):
Добрый день. Нужна помощь. Наша организация приобрела топливную(электронную) карту у Белоруснефть и они нам ежемесячно выставляют ЭСЧФ. Вопрос как мне в бухгалтерии правильно все оформить?
Дт 10.3 Кт 60.1-приход электронной карты
Дт 18.3 Кт 60.1-НДС
Дт 60.1 Кт 51-оплата за топливо
Белоруснефть выставила ЭСЧФ -?
18.2 (НДС по получ ЭСЧФ) - 18.3 НДС к зачету
68.2-18.2 зачет НДС
Хорошо. Белоруснефть выстовляет только ЭСЧФ. Как я должна это оформить в бухгалтерии Актом, но они ничего не предоставляют или бух справкой. Я просто распечатала этот счет и приложила к документам, как акт вып раб. и проводки дт 44.2 кт 60.1, дт 18.3 кт 60.1
у нас была ТТН на приход топливной карты. ЭСЧФ выставлена на карту или на топливо? Если на карту, требуйте ТТН. Если на топливо, то в личном кабинете распечатываете отчет об израсходованном топливе или они его вам должны прислать на почту с ЭЦП.
Спасибо.
vitaminkaTIS
Статус неизвестенvitaminkaTIS
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14342[971684] 4 декабря 2019, 14:11
Добрый день! Такой вопрос. У нас акт по услугам по ставке 0%. Мы же должны направить эсчф на портал без выставления заказчику?
Лауреат конкурса «Персона года»
Любовь
Статус неизвестенЛюбовь
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14343[971686] 4 декабря 2019, 14:27
vitaminkaTIS писал(а):
Добрый день! Такой вопрос. У нас акт по услугам по ставке 0%. Мы же должны направить эсчф на портал без выставления заказчику?
Смотря по каким услугам, если по вашим услугам местом фактической реализации признается РБ, то да, вы обязаны начислить НДС на сумму дохода нерезидента (на дату выплаты дохода или на дату акта (что раньше)) и выставить ЭСЧФ до 20 числа след. за месяцем начисления дохода. Отражаете эту сумму в стр. 13 квартальной декларации. В зачет берете в след. квартале путем переноса этой суммы со стр. 13 Части I в строки по вычетам.
vitaminkaTIS
Статус неизвестенvitaminkaTIS
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14344[971687] 4 декабря 2019, 14:31
Любовь писал(а):
vitaminkaTIS писал(а):
Добрый день! Такой вопрос. У нас акт по услугам по ставке 0%. Мы же должны направить эсчф на портал без выставления заказчику?
Смотря по каким услугам, если по вашим услугам местом фактической реализации признается РБ, то да, вы обязаны начислить НДС на сумму дохода нерезидента (на дату выплаты дохода или на дату акта (что раньше)) и выставить ЭСЧФ до 20 числа след. за месяцем начисления дохода. Отражаете эту сумму в стр. 13 квартальной декларации. В зачет берете в след. квартале путем переноса этой суммы со стр. 13 Части I в строки по вычетам.
Вы наверное неправильно поняли. Мы оказываем услуги, местом реализации не признается территория РБ. Мы выставляем эсчф по ставке 0% только на портал?
Лауреат конкурса «Персона года»
Любовь
Статус неизвестенЛюбовь
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14345[971696] 4 декабря 2019, 15:14
vitaminkaTIS писал(а):
Любовь писал(а):
vitaminkaTIS писал(а):
Добрый день! Такой вопрос. У нас акт по услугам по ставке 0%. Мы же должны направить эсчф на портал без выставления заказчику?
Смотря по каким услугам, если по вашим услугам местом фактической реализации признается РБ, то да, вы обязаны начислить НДС на сумму дохода нерезидента (на дату выплаты дохода или на дату акта (что раньше)) и выставить ЭСЧФ до 20 числа след. за месяцем начисления дохода. Отражаете эту сумму в стр. 13 квартальной декларации. В зачет берете в след. квартале путем переноса этой суммы со стр. 13 Части I в строки по вычетам.
Вы наверное неправильно поняли. Мы оказываем услуги, местом реализации не признается территория РБ. Мы выставляем эсчф по ставке 0% только на портал?
*YES*
Свиток

Основанием для применения нулевой ставки НДС является указание в направляемом на Портал ЭСЧФ следующих сведений:

- даты и номера договора, предусматривающего оказание экспортируемых транспортных услуг;

- даты и номера международного транспортного (товарно-транспортного документа) или иного международного документа;

- маршрута перевозки
Lara
Статус неизвестенLara
[e-mail скрыт]
#14346[971947] 10 декабря 2019, 16:27
Здравствуйте, помогите разобраться, ООО УСН с НДС по оплате, Организация А сдает нам в аренду помещение, мы этой организации выписали товар и договорились, что сумма товара пойдет в зачет аренды. Нужно ли нам выставлять ЭСЧФ? Оплаты от организации за товар не было.Спасибо
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#14347[971950] 10 декабря 2019, 16:49
Lara писал(а):
Здравствуйте, помогите разобраться, ООО УСН с НДС по оплате, Организация А сдает нам в аренду помещение, мы этой организации выписали товар и договорились, что сумма товара пойдет в зачет аренды. Нужно ли нам выставлять ЭСЧФ? Оплаты от организации за товар не было.Спасибо
Нужно. Это ваш взаимозачет.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#14348[971982] 11 декабря 2019, 11:26
Lara писал(а):
Здравствуйте, помогите разобраться, ООО УСН с НДС по оплате, Организация А сдает нам в аренду помещение, мы этой организации выписали товар и договорились, что сумма товара пойдет в зачет аренды. Нужно ли нам выставлять ЭСЧФ? Оплаты от организации за товар не было.Спасибо
чтобы было основание для ЭСЧФ, то вам важно составить акт взаимозачета, с даты составления акта взаимозачета, ваша сумма товара отруженная им станет выручкой.
olgas-060378
Статус неизвестенolgas-060378
[e-mail скрыт]
#14349[972229] 16 декабря 2019, 14:42
Добрый день! Подскажите, как правильно будет. ОСН .НДС ежемесячно. 20/12/2019 срок уплаты ввозного РФ НДС. Но, вероятнее всего, оплатить не СМОЖЕМ. Т.к.не предвидится поступлений. Значит :
- 20/12/19 - делаю п/п на ввозной НДС и на картатеку. Правильно ?
- 20/12/19- Декларация по НДС на II часть за ноябрь?
- если оплата пройдет 23/12/19 то выставляю ЭСЧФ и заявление . К вычету смогу принять только в янвре 2020 ? или что-то не правильно я понимаю?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#14350[972230] 16 декабря 2019, 14:50
olgas-060378 писал(а):
Добрый день! Подскажите, как правильно будет. ОСН .НДС ежемесячно. 20/12/2019 срок уплаты ввозного РФ НДС. Но, вероятнее всего, оплатить не СМОЖЕМ. Т.к.не предвидится поступлений. Значит :
- 20/12/19 - делаю п/п на ввозной НДС и на картатеку. Правильно ?
- 20/12/19- Декларация по НДС на II часть за ноябрь?
- если оплата пройдет 23/12/19 то выставляю ЭСЧФ и заявление . К вычету смогу принять только в янвре 2020 ? или что-то не правильно я понимаю?
все правильно понимаете.. к вычету за декабрь будет в декларации которую будете сдавать в январе
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
« Первая ← Пред. ... 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники