В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438  ... След. → Последняя (1524) »
luba_77
Статус неизвестенluba_77
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14291[969018] 21 октября 2019, 10:35
Что-то стала сомневаться... Я же могу брать к вычету ввозной НДС за сентябрь в 3 квартале, если ЭСЧФ выставлены до 20.10 или нужно обязательно применять ручное управление вычетами? *SCRATCH*
luba_77
Статус неизвестенluba_77
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14292[969037] 21 октября 2019, 12:14
luba_77 писал(а):
Что-то стала сомневаться... Я же могу брать к вычету ввозной НДС за сентябрь в 3 квартале, если ЭСЧФ выставлены до 20.10 или нужно обязательно применять ручное управление вычетами? *SCRATCH*
*HELP*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#14293[969068] 21 октября 2019, 14:38
luba_77 писал(а):
Что-то стала сомневаться... Я же могу брать к вычету ввозной НДС за сентябрь в 3 квартале, если ЭСЧФ выставлены до 20.10 или нужно обязательно применять ручное управление вычетами? *SCRATCH*
у вас там.союз?... да вроде НЕ нужно, по ввозному само попадает в 3 квартал, т.к. дата совершения операции у вас должна стоять 30.09.2019, по ней и зачет идет по данным ЭСЧФ
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#14294[969070] 21 октября 2019, 14:52
Tananda// писал(а):
luba_77 писал(а):
Что-то стала сомневаться... Я же могу брать к вычету ввозной НДС за сентябрь в 3 квартале, если ЭСЧФ выставлены до 20.10 или нужно обязательно применять ручное управление вычетами? *SCRATCH*
у вас там.союз?... да вроде НЕ нужно, по ввозному само попадает в 3 квартал, т.к. дата совершения операции у вас должна стоять 30.09.2019, по ней и зачет идет по данным ЭСЧФ
Tanada права, управлять ничем не нужно, при условии что вы ввозной НДС оплатили до 20 и выставили на него ЭСЧФ ( дата совершения 30.09) до подачи декларации по НДС
luba_77
Статус неизвестенluba_77
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14295[969076] 21 октября 2019, 15:15
Спасибо @}-\\--
nsstasya
Статус неизвестенnsstasya
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14296[969222] 22 октября 2019, 15:51
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
Лауреат конкурса «Персона года»
Маргуша
Статус неизвестенМаргуша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#14297[969341] 23 октября 2019, 16:18
nsstasya писал(а):
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
nsstasya писал(а):
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
уже ничего и смотря почему вы его аннулировали, если ошибочный - то придется учесть при начислении НДС датой хоз.операции, так как удалиться он только датой аннулирования.
Бороться и искать, найти и перепрятать!

Хочешь быть счастливым человеком — не ройся в своей памяти.





%EC%E0%F0%E3%F3%F8%E0.gif
fishka-69
Статус неизвестенfishka-69
[e-mail скрыт]
Беларусь
#14298[969459] 24 октября 2019, 18:20
Всем добрый вечер. направьте пожалуйста *TIRED*
Организация УСН без НДС. Ввезли ОС из Дании на сумму 12591 евро.
Заключили договор на оформление таможенных документов, предоставления электронной декларации в НАСЭД, заполнение КДТ, КТС, ДТС.
На руки мне передали следующие документы:
декларация на товары 130919(общ там стоимость 28779,25 - исходя из курса на 13.09. - 2,2857)
корректировка декларации на товары 130919
декларация таможенной стоимости
НДС нам посчитали и мы уплатили в сумме 5755,85 бел. руб., ОС еще было на хранении
сбор за таможенное оформление 120 бел. руб.

Вопросы:
1. Правильно ли посчитан ндс или надо было (стоимость + сбор за таможенное )*20%
2. понимаю, что надо было подать ЭСЧФ...пропустили... посоветуйте что делать дальше... :-(
3. декларация по ндс уже никакую больше не подаем
nsstasya
Статус неизвестенnsstasya
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14299[969494] 25 октября 2019, 9:42
Маргуша, Аннулировали его так как накладная испорчена. Меня вот волнует, будут ли какие вопросы у налоговой, все таки мы уплачиваемые одну сумму, а у них будет значится другая
Маргуша писал(а):
nsstasya писал(а):
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
nsstasya писал(а):
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
уже ничего и смотря почему вы его аннулировали, если ошибочный - то придется учесть при начислении НДС датой хоз.операции, так как удалиться он только датой аннулирования.
Аннулировали его так как накладная испорчена. Меня вот волнует, будут ли какие вопросы у налоговой, все таки мы уплачиваемые одну сумму, а у них будет значится другая
Лауреат конкурса «Персона года»
Маргуша
Статус неизвестенМаргуша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#14300[969498] 25 октября 2019, 9:59
nsstasya писал(а):
Маргуша, Аннулировали его так как накладная испорчена. Меня вот волнует, будут ли какие вопросы у налоговой, все таки мы уплачиваемые одну сумму, а у них будет значится другая
Маргуша писал(а):
nsstasya писал(а):
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
nsstasya писал(а):
Здравствуйте, подскажите, что делать в ситуации, если эсчф был аннулирован датой именно дня аннулирования
уже ничего и смотря почему вы его аннулировали, если ошибочный - то придется учесть при начислении НДС датой хоз.операции, так как удалиться он только датой аннулирования.
Аннулировали его так как накладная испорчена. Меня вот волнует, будут ли какие вопросы у налоговой, все таки мы уплачиваемые одну сумму, а у них будет значится другая
придется уплатить так, как в декларации, иначе штраф ( ну может не штраф, а только пеня, если сумма не большая), снимется сумма только датой аннулирования, тогда уже меньше уплатите
Бороться и искать, найти и перепрятать!

Хочешь быть счастливым человеком — не ройся в своей памяти.





%EC%E0%F0%E3%F3%F8%E0.gif
« Первая ← Пред. ... 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники