В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15  ... След. → Последняя (452) »
Юлия Владимировна
Статус неизвестенЮлия Владимировна
semigyuliya@yandex.ru
Беларусь, Гродно-Минск
#61[583428] 5 марта 2013, 14:11
nika_union писал(а):
Подскажите, только в 4-м квартале перешли на усн с НДС в валовой выручке есть 27млн которые поступили по старой ТТН где НДС еще не выделяли, в какую строку ставить эту сумму в 1-ом разделе "Налоговая база"??
Включать нужно эту сумму в налоговую базу, облагаемую НДС.
Все проходит.
dadado
Статус неизвестенdadado
dadado90@mail.ru
Беларусь
#62[583436] 5 марта 2013, 14:27
ПилиТомик писал(а):
dadado писал(а):
Скажите, как правильно заполняется пятый раздел в декларации по ндс?
Пятый раздел в декларации по НДС заполняется в случае, если у вас были ошибки в текущем году, т.е.: вы за январь отчитались, что у вас НДС составил 100000руб, а когда отчитывались за февраль, то поняли, что надо было за январь отчитываться на 20000 больше. В этом случае вы подаете декларацию за февраль нарастающим итогом с начала года ту сумму, которая нужна, но в пятом разделе ставите по второй графе 20000 за январь
Скажите, мне сказали за последний квартал не ставить сумму изменений , это правильно
ПилиТомик
Статус неизвестенПилиТомик
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#63[583439] 5 марта 2013, 14:33
dadado писал(а):
ПилиТомик писал(а):
dadado писал(а):
Скажите, как правильно заполняется пятый раздел в декларации по ндс?
Пятый раздел в декларации по НДС заполняется в случае, если у вас были ошибки в текущем году, т.е.: вы за январь отчитались, что у вас НДС составил 100000руб, а когда отчитывались за февраль, то поняли, что надо было за январь отчитываться на 20000 больше. В этом случае вы подаете декларацию за февраль нарастающим итогом с начала года ту сумму, которая нужна, но в пятом разделе ставите по второй графе 20000 за январь
Скажите, мне сказали за последний квартал не ставить сумму изменений , это правильно
Т.е вы сдаете декларацию поквартально? И увидели, что за IVкв 2012года ошиблись? если это так, то вам нужно сдать сейчас уточненную декларацию за 2012год с правильными цифрами и V раздел не заполняется
Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой
dadado
Статус неизвестенdadado
dadado90@mail.ru
Беларусь
#64[583444] 5 марта 2013, 14:37
у меня ошибка в 3 и четвертом, те. за 3 квартал я ставлю , а за 4 нет??
ПилиТомик
Статус неизвестенПилиТомик
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#65[583448] 5 марта 2013, 14:47
dadado писал(а):
у меня ошибка в 3 и четвертом, те. за 3 квартал я ставлю , а за 4 нет??
*YES* за четвертый и так понятно по уточненной декларации
Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
#66[583742] 6 марта 2013, 15:09
По итогам налоговой проверки доначислен НДС за 2007 год. В какой строке уточненной декларации за 2007 год отразить доначисленную сумму? Спасибо всем ответившим.
oreh3
Статус неизвестенoreh3
[e-mail скрыт]
#67[585209] 15 марта 2013, 13:16
помогите пожалуйста . Я ип- розничная торговля бытовой техникой и стройматериалами. Товар приобретается в РБ В первый раз сдавала декларацию по ндс в 3 и 4-ом квартале 2012г. Там есть какие-то ощибки и нужно сдать уточнённую декларацию за 3-й квартал Помогите пож. запонить декларацию. Я так понимаю что пункты 1-9 мне не нужно заполнять так как я розничный продавец.в 10п.---выручка за квартал п10.4---сумма ндс за реал. товар п15---сумма ндс по поступившему товару.Вопрос----куда вставлять значение ндс на остаток товара следующего квартала и как заполнять ост. графы
Снежана
oreh3
Статус неизвестенoreh3
[e-mail скрыт]
#68[585212] 15 марта 2013, 13:18
ой извините не след. квартала а предыдущего
Снежана
Малинка
Статус неизвестенМалинка
[e-mail скрыт]
Беларусь
#69[586721] 21 марта 2013, 21:47
Добрый вечер всем! Скажите, такая ситуация. У ИП посчитала НДС за 4 кв 2012 года се вовремя заплатили и занесли. А сгодня позвонили и сказали что нет приложения 1, так как были льготы по НДС нужно предоставить.
Вопрос: как правильно заполнить это 1 приложение, а в особенности 4 и 5 калонку? Помогите завтра на ковер в налоговую ехать! КУда что писать если например сумма товаров без НДС 100 000????? *HELP*
По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности.
Лунное дитя
Статус неизвестенЛунное дитя
romashka1681@mail.ru
Синеокая
#70[586722] 21 марта 2013, 21:57
в 1 графе указываете пункт или подпункт из статьи налогового кодекса, по которой было освобождение - у меня, напр., с.94 п.1 п.п.1.24 - я и указывала название..
код льготы мне говорили в налоговой...(но, может это и можно где то глянуть)..
а 5 графа ваша сумма 100 000..
Я горжусь двумя людьми: Гагариным и Ньютоном. Один попытался смыться с этой планеты, а второй доказал,что у первого ничего не выйдет.
vPCMJ.gif

%CB%F3%ED%ED%EE%E5%20%E4%E8%F2%FF1.gif
« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники