В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4274

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427 428 След. → Последняя (428) »
perevozka001
Статус неизвестенperevozka001
[e-mail скрыт]
#4241[966801] 27 сентября 2019, 14:53
Добрый день. Подскажите пож-ста, вернее даже помогите) Требуется помощь в заполнении и подаче декларации по НДС. Естественно не просто так,а за вознаграждение) Очень нужна помощь!!!SOS!!!!HELP!!!
lyudochka-1
Статус неизвестенlyudochka-1
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4242[967143] 2 октября 2019, 11:35
Добрый день. Уважаемые бухгалтера, не могу найти код льготы, по которому освобожается от НДС бонус, полученный нами как покупателем. Может его вообще не отражать в Декларации по НДС?
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4243[967153] 2 октября 2019, 12:24
lyudochka-1 писал(а):
Добрый день. Уважаемые бухгалтера, не могу найти код льготы, по которому освобожается от НДС бонус, полученный нами как покупателем. Может его вообще не отражать в Декларации по НДС?
У меня в прошлом году были бонусы, вроде бы с 2019 г ничего не изменилось и бонусы за выполнение показателей, полученные покупателем не облагается НДС, соотв-но не включается в декларацию.
Свиток: - письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.08.2014 N 10-13/4726 "О налогообложении торговых премий (бонусов)". МНС в данном письме подтвердило свою позицию, ранее высказанную в Письме N 2-1-9/929, о том, что причитающиеся покупателю (полученные покупателем) торговые премии (бонусы) не подлежат включению в облагаемую базу по НДС, поскольку связаны с приобретением товаров, а не с их реализацией. Причем это относится в том числе к случаям заключения отдельного соглашения (договора) о выплате торговой премии (бонуса).
lyudochka-1
Статус неизвестенlyudochka-1
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4244[967191] 2 октября 2019, 14:26
Volare писал(а):
lyudochka-1 писал(а):
Добрый день. Уважаемые бухгалтера, не могу найти код льготы, по которому освобожается от НДС бонус, полученный нами как покупателем. Может его вообще не отражать в Декларации по НДС?
У меня в прошлом году были бонусы, вроде бы с 2019 г ничего не изменилось и бонусы за выполнение показателей, полученные покупателем не облагается НДС, соотв-но не включается в декларацию.
Свиток: - письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.08.2014 N 10-13/4726 "О налогообложении торговых премий (бонусов)". МНС в данном письме подтвердило свою позицию, ранее высказанную в Письме N 2-1-9/929, о том, что причитающиеся покупателю (полученные покупателем) торговые премии (бонусы) не подлежат включению в облагаемую базу по НДС, поскольку связаны с приобретением товаров, а не с их реализацией. Причем это относится в том числе к случаям заключения отдельного соглашения (договора) о выплате торговой премии (бонуса).
Спасибо. А то я сумму бонуса по восьмой строке отразила
Juli_gans
Статус неизвестенJuli_gans
tp001402@mail.ru
Беларусь, Брест
#4245[968655] 16 октября 2019, 13:49
Добрый день!Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться, правильно ли считаю, пожалуйста!
Обороты по ставкам: 20% - 353,87 (НДС 58.98р), 10% - 29 091.76 (2644,71), 0% - 1671,37.
Вычеты по книге покупок 5335,72, по удельному весу рассчитала, вышло к вычету общая сумма 5334,02 (58,98 ; 4988,45 ;286,59). Верно же получается? Осталось по книге покупок 1,70 не принятого к вычету ндс. Раньше в разделе 4 стр 11.3 указывалась эта сумма, а теперь где?я не нашла.. ведь будет отклонение по декл и эсчф...?
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4246[968748] 17 октября 2019, 10:29
Подскажите, заполняю по ндс деклу
ндс вычеты по россии
ставлю в часть 1 раздел 4 нарастающим итогом по ндс РФ, пишет ошибку: стр.1,2 должна быть меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного ндс по всем представленным декларациям в налоговом периоде
???
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
AZA
Статус неизвестенAZA
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4247[968751] 17 октября 2019, 10:34
Karishok писал(а):
Подскажите, заполняю по ндс деклу
ндс вычеты по россии
ставлю в часть 1 раздел 4 нарастающим итогом по ндс РФ, пишет ошибку: стр.1,2 должна быть меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного ндс по всем представленным декларациям в налоговом периоде
???
Вычет по российскому НДС должны ставить в стр. 1.2.
В стр. 1.1 ставите НДС по приобретенным товарам (услугам) на территории РБ.
В стр 1. общая сумма, она сама автоматически посчитается.
Жизнь - это не контрольная. Сделал ошибку - живи с ошибкой.
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4248[968754] 17 октября 2019, 10:39
AZA писал(а):
Karishok писал(а):
Подскажите, заполняю по ндс деклу
ндс вычеты по россии
ставлю в часть 1 раздел 4 нарастающим итогом по ндс РФ, пишет ошибку: стр.1,2 должна быть меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного ндс по всем представленным декларациям в налоговом периоде
???
Вычет по российскому НДС должны ставить в стр. 1.2.
В стр. 1.1 ставите НДС по приобретенным товарам (услугам) на территории РБ.
В стр 1. общая сумма, она сама автоматически посчитается.
так я ставлю ндс по рф в строку 1.2 нарастающим за весь год, ставлю по рб и по другому импорту, да строка 1 рассчиталась автоматически. также заполняю часть 2 за сентябрь месяц по рф ндс. и пишет эту ошибку
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4249[968757] 17 октября 2019, 10:44
или нужно по рф не нарастающим итогом?
Maria
Статус неизвестенMaria
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4250[968764] 17 октября 2019, 10:55
Здравствуйте. Уважаемые бухгалтера. Подскажите пожалуйста правильность составления декларации по НДС. Была поставка из Польши.Выставлена ЭСЧФ (поставила пометку, что поставщик иностранная организация). Делаю декларацию. помимо основной выручки (1000,00) в п. 13 раздела 1 декларации проставляю суммы по Польше (300,00). Итого 1300,00 по разделу. По камеральному контролю. у меня по ЭСЧФ не отражается сумма 300 по польше, проходит только 1000,00. Подскажите , где я допустила ошибку?
« Первая ← Пред. ... 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427 428 След. → Последняя (428) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 120 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники