Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

SOS! Налоги у ИП (подоходный)

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 78

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 7 8 След. → Последняя (8) »
Никуша
Статус неизвестенНикуша
nikusha.kl@tut.by
Беларусь, Минск
#1[370121]  18 июля 2011, 21:01
Оценок нет
ООчень нужна помощь, форумчане! Меня сегодня попросили сделать налоговую декларацию у ИП. В налоговой ему сказали, что так как заявления никакие не писал, то у него подоходный с НДС. Ип занимается розничной торговлей (есть 2 ТН) и услуги. Подскажите, нормативку какую посмотреть (если можно ссылки или в обменник, на почту (а то дома нет Консультанта) и вообще по подоходному у ИП.
БАУНТИ
Статус неизвестенБАУНТИ
6751079@mail.ru
Беларусь, Минск
#2[370167] 18 июля 2011, 21:40
НДС -либо добровольно, либо если выделял в первичных доках, либо если выручка больше 40 000 евро (в НК есть особенности для ИП), там же в НК про исчисление подоходного побробно расписано
Никуша
Статус неизвестенНикуша
nikusha.kl@tut.by
Беларусь, Минск
#3[370172] 18 июля 2011, 21:48
НДС в первичных доках выделял. Получается, что надо только подоходный и ндс. Надо найти только НК нужные разделы. А можете скинуть декларацию по подоходному?
Никуша
Статус неизвестенНикуша
nikusha.kl@tut.by
Беларусь, Минск
#4[370252] 19 июля 2011, 1:59
Почитала НК и возникли следующие вопросы:
1. дата признания дохода. есть ТН, есть акты. По некоторым есть оплата, по некоторым вообще нет оплаты. В таком случае брать по тем доходам, где есть оплата - по дате оплаты, а где оплаты нет - смотреть, чтобы со дня отгрузки не прошло 60 дней?
2. ИП имеет основное место, поэтому как ип имеет право на профес.вычеты (или фактически подтвержденные, или 10%). От чего 10% и где устанавливается, что ИП принмает 10%?
3. Уплата подоходного за 2 кв - до 22.07 или же до 05.08?
4. Как заполнить декларацию по НДС для ИП: брать выручку по оплате или по отгрузке, как для юр.лиц ? У ИП где-то должен быть приказ, что выручка по оплате или по отгрузке?
БАУНТИ
Статус неизвестенБАУНТИ
6751079@mail.ru
Беларусь, Минск
#5[370265] 19 июля 2011, 8:29
1.выручка у ИП подоходника - это то, что оплачено (при этом предоплаты включаютсяв выручку по истечении 60 дней, если услуги (товары) не оказаны (не поставлены), от отгрузки 60 дней не считаетсяя - ждите оплаты
2. то, что у вас получилось выручкой - вот от этого считаете 10% - это если вы не хотите расходы подтверждать документами и учитывать их в полном объеме
3.да, до 22/07
Свиток: ст 176
10. Суммы подоходного налога с физических лиц уплачиваются индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами) не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом.
4. выручка по отплате, у ИП подоходника по отгрузке не считается
Свиток: ст 172
1.2. получения (в том числе поступления на счета плательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц) дохода от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и от внереализационных операций – при осуществлении белорусскими индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами) предпринимательской (частной нотариальной) деятельности. При поступлении денежных средств в качестве предварительной оплаты датой фактического получения дохода от реализации товаров (работ, услуг), в том числе при сдаче (передаче) объекта в аренду (финансовую аренду (лизинг)), имущественных прав признается соответственно день отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, но не позднее шестидесяти дней с даты их поступления.
статью 176 почитайте обязательно, статью 168

хотя по НДС я так понимаю можно выручку и по отгрузке считать
Свиток: ст 100
3. Один из указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи методов определения момента фактической реализации устанавливается учетной политикой организации, решением индивидуального предпринимателя по всем операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и изменению в течение календарного года не подлежит.
БАУНТИ
Статус неизвестенБАУНТИ
6751079@mail.ru
Беларусь, Минск
#6[370269] 19 июля 2011, 8:44
отправила вам книгу и декларацию на почту
Никуша
Статус неизвестенНикуша
nikusha.kl@tut.by
Беларусь, Минск
#7[370481] 19 июля 2011, 12:00
Баунти, Вам @}-\\-- и +.
Посмотрела и документы, почитала нормативку и хотелось бы еще раз уточнить:
1. была оплата только по одной ТН, по еще одной ТН и по актам (все подписано) оплат никаких было, то все-таки в декларации по подоходному отражать только эту одну оплату?
2.По расходам: есть расходы на приобретение ТН, есть расходы (по услугам) от подрядчиков (их пока тоже не оплачивали), то можно ли такие расходы учитывать?
3. Везде в ТН и актах выделялся НДС, значит для подоходного надо брать доход без НДС? А расходы (проф.вычеты) с НДС или без?
татьяна
Статус неизвестентатьяна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#8[370567] 19 июля 2011, 13:13
Никуша писал(а):
Баунти, Вам @}-\\-- и +.
Посмотрела и документы, почитала нормативку и хотелось бы еще раз уточнить:
1. была оплата только по одной ТН, по еще одной ТН и по актам (все подписано) оплат никаких было, то все-таки в декларации по подоходному отражать только эту одну оплату?
2.По расходам: есть расходы на приобретение ТН, есть расходы (по услугам) от подрядчиков (их пока тоже не оплачивали), то можно ли такие расходы учитывать?
3. Везде в ТН и актах выделялся НДС, значит для подоходного надо брать доход без НДС? А расходы (проф.вычеты) с НДС или без?
1. В декларацию заносите только те суммы, которые поспупили на р/с в отчетном периоде.
2. В расходы можете включать только те расходы, которые оплачены и получены в отчетном периоде. Если у вас нет расходов, нет подтверждающих документов, то можете включить в расходы 10% от выручки. Я оформляю это так: в книге учета доходов и расходов вношу выручку, а напротив неё в графе расход ставлю сумму равную 10% от выручки.
3.Выручку берете без НДС и расходы без НДС.
Никуша
Статус неизвестенНикуша
nikusha.kl@tut.by
Беларусь, Минск
#9[370594] 19 июля 2011, 13:38
А по поводу НДС, если ИП в ТН и актах выделял НДС, значит необходимо подать декларацию и по НДС: указывать выручку такую же как в декларации по подоходному (получится по отплате выручка, но здесь следует учесть 60 дней с момента отгрузки и оказания услуг по неоплаченным суммам? А вычеты в таком случае выделять?
татьяна
Статус неизвестентатьяна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#10[370681] 19 июля 2011, 15:20
Конечно, подаете декларацию по НДС. Выручка такая же, только с НДС. И ещё не забудьте, если у вас есть внереализационная выручка(проценты банка), то в декларацию по ИП они идут в базу, а в декларацию по НДС - нет.
60 дней отслеживаете.
Вычеты по НДС если есть, то конечно применяете.
« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 7 8 След. → Последняя (8) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Голосование
Кто у Вас в компании занимается вопросами охраны труда и пожарной безопасности:





Статистика форума
Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники
Информация временно недоступна