RSS
Печать
заполнение декларации по НДС
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
|
Аленка[e-mail скрыт] Беларусь, Гродно
|
| |
| Здравствуйте, помогите разобраться. Иностранное предприятие на стадии организации. Основная деятельность еще не началась. Осуществлены значительные затраты на ремонт площадок и офиса. Естественно по всем материалам уплачен НДС. Вот нужно отчитаться по нему. Я знаю, что к вычету можно брать в пределах НДС, приходящегося на реализацию. Наниматель требует, чтобы я этот НДС зачла в счет подоходного налога. Это возможно? И в налоговой декларации мне эту сумму вычета отразить в разделе 4 Части 1 по строке 1? |
| |
|
|
Аленка[e-mail скрыт] Беларусь, Гродно
|
|
|
БАУНТИ6751079@mail.ru Беларусь, Минск
|
|
| нельзя никуда зачитывать этот входящий НДС, в декларации вы эту сумму укажете там где указываются вычеты и уменьшите потом на эту сумму НДС начисленный |
| |
|
|
БАУНТИ6751079@mail.ru Беларусь, Минск
|
|
Цитата: И в налоговой декларации мне эту сумму вычета отразить в разделе 4 Части 1 по строке 1?
Да, именно там |
| |
|
|
Аленка[e-mail скрыт] Беларусь, Гродно
|
|
| Скажите а вернуть на счет можно этот входящий НДС. Или это только по окончании года. |
| |
|
|
Аленка[e-mail скрыт] Беларусь, Гродно
|
|
| И еще эта организация является участником СЭЗ (свободной экономической зоны) |
| |
|
|
БАУНТИ6751079@mail.ru Беларусь, Минск
|
|
| вернуть НДС можно только при наличии нулевой ставки |
| |
|
|
Аленка[e-mail скрыт] Беларусь, Гродно
|
|
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.
|
|