RSS
Печать
расчет ндс
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
|
Димаlovezema@yandex.ru Беларусь, Гродно
|
|
| в графу 8 декларации по НДС ставить обороты по 0% ставке подтвержденные и оплаченные за январь 2011 и все то что подтвердилось о оплатилось в январе 2011, но отгружено в 2010???? |
| |
|
|
не стоит напрягаться и впадать в паранойю. Проблемы возникают - обходишь стороною!
|
|
Димаlovezema@yandex.ru Беларусь, Гродно
|
|
|
не стоит напрягаться и впадать в паранойю. Проблемы возникают - обходишь стороною!
|
|
Лада[e-mail скрыт] Беларусь, Витебск
|
|
| Здравствуйте. Я сейчас заполняю декларацию по НДС, на основании предыдущей, которую делала не я. Проверьте пожалуйста\ Значит так, в 4-ом квартале НДС составил 117 554 316, вычеты по НДС составили 109 667 783. Сумма НДС, не принятая к вычету в прошлом налоговом периоде 34 211 665. Я должна в декларации во 2-ом разделе указать сумму 117 554 316,т.е. не превышающую выручку по НДС, а оставшиеся (117 554 316 - 109 667 783 - 34 211 665) 26 325 132 я поставлю в раздел 4-ый, графу 2. И их потом учту уже в 1-ом квартале 2012г. И НДС мне уплачивать не надо.ПРАВИЛЬНО? За ранее очень благодарна. Проверьте пожалуйста. |
| |
|
|
Лада[e-mail скрыт] Беларусь, Витебск
|
|
| Девчонки, ну пожалуйста. Кто-нибудь...... |
| |
|
|
Лада[e-mail скрыт] Беларусь, Витебск
|
|
| Доброе утро всем. Я все еще надеюсь, что кто-нибудь мне ответит |
| |
|
|
Лада[e-mail скрыт] Беларусь, Витебск
|
|
| Или я должна в раздел 4, графу 2 внести все-таки сумму 34 211 665???? Как же я запуталась. Кто импортер и НДС, отзовитесь помогите разобраться.... |
| |
|
|
Кира[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по расчету НДС, а то совсем запуталась, считаю 1й раз. Правильно ли я делаю: 1. Выручка от реализации за 1кв 12года 288244645 из них по 20% - 242052253х20/120 = 40342042 и по 0% - 46192392 (но подтверждения из РФ пока нету, следовательно в декларации не показываю). Пришло подтверждение экспорта за декабрь на сумму 41195940 (которую отражаю в декларации). Итого стр.14 декларации = 283248193.
2. Вычеты сч.18: остатки НДС на 01.01.12г 1503957-по товаром, 213700-по ОС, за отчетный период НДС 39891795. Как я понимаю, что сразу к вычету весь сч18 взять не могу, я должна распределить его между 20% и 0%, только вот 39891795 или (39891795+1503957-213700)? После распределения, в определенной последовательности беру к вычету, то что приходится на 0% ставку в последнюю очередь и если она превышает начисленный, отражаю со знаком "-".
Или не так? Не оставте без внимания, горю! |
| |
|
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.
|
|