В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Книга при УСН

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 След. → Последняя (2) »
Leana
Статус неизвестенLeana
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1[206003]  9 октября 2010, 12:29
++ ++ ++ +- --
Добрый день!У меня такая ситуация:1)можно ли заводить новую книгу по УСН при появлении нового вида деятельности, 2)если в разделе 3 нет больше места для записей то. что в данной ситуации делать или разумней вести книгу по годам
Ирина
Статус неизвестенИрина
iren_bgeu@tut.by
Беларусь, Минск
#2[206005] 9 октября 2010, 12:42
Меня тоже интересует вопрос с книгой, тока немного другой.
Мы начали работать в августе 2009, заполняли книгу, но в 2010 году немного поменялась форма книги.
Что делать в таком случае, продолжать заполнять старую (хоть и незакончилась старая)или заводить новую??
И что делать если при заполнении 1-го раздела у меня за отчетный период (квартал) в 16 строчек не помещается записать все поступления выручек?? Нужно ли подбивать итог по странице или перейти на следующую страницу и там подбить итоги "Итого за отчетный период", "Итого с начала года"?? Как правильно сделать
Leana
Статус неизвестенLeana
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3[206007] 9 октября 2010, 12:49
А вы пишите в книгу №ПКО и делаете пометку "испорчен",если он испорчен?
Ирина
Статус неизвестенИрина
iren_bgeu@tut.by
Беларусь, Минск
#4[206009] 9 октября 2010, 12:53
Если честно, то я заполняю книгу, уже по испечени квартала, то к моменту заполнения у меня уже выверены данные и я знаю что испорчено, а что нет, так что у меня таких случаев не возникало.
Да я считаю, что нужно нужно зачеркнуть одной чертой, написать "Испорчено, дату, фамилию, подпись"
Leana
Статус неизвестенLeana
[e-mail скрыт]
Беларусь
#5[206030] 9 октября 2010, 19:28
*HELP*
Ирина
Статус неизвестенИрина
iren_bgeu@tut.by
Беларусь, Минск
#6[206093] 10 октября 2010, 0:47
:'( :'(
Лауреат конкурса «Персона года»
Оршанка
Статус неизвестенОршанка
07071982@tut.by
Беларусь, Могилев
#7[206099] 10 октября 2010, 7:46
для начала хочется сказать, что книга УДиР - единственный обязательный регистр для организаций, применяющих УСН без НДС без ведения б/у, поэтому оформлению данной книги я лично уделяю много внимания, чтобы не думать, припаяют мне ст 12.1 КоАП за неверное к-во или название граф или нет, если больше нарушений не будет.

форма книги после 01.07.2007 менялась с 01.11.2007,с 01.01.2009,с 01.01.2010, поэтому раздельный учет по годам не только целесообразен, но имхо необходим.
значительно проще вести книгу в электронном виде, тогда не возникнет проблем с тем, что не хватает строк, и с тем, писать ли в старой книге, если уже принята новая форма книги, равно как и с зачеркиванием испорченных ПКО (с этими ПКО вообще маразм имхо. как он может быть испорчен? что, сначала делается запись в КУДиР, а затем ПКО выписывается у Вас??? другое дело, если был возврат, то отражать это надо как возврат, а не как испорченный ПКО)
Цитата:
можно ли заводить новую книгу по УСН при появлении нового вида деятельности
принимая во внимание п.2.1 считаю, что нет.
2.1. организации и индивидуальные предприниматели, указанные в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - плательщики), ведут книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов), в которой в хронологической последовательности отражают все хозяйственные операции за отчетный период на основе первичных учетных документов, подтверждающих факт совершения хозяйственной операции, составленных в момент ее совершения или непосредственно после ее совершения и предназначенных для отражения результата хозяйственной деятельности;
(в ред. постановлений МНС, Минфина, Минтруда и соцзащиты, Белстата от 25.02.2009 N 15/17/30/24, от 23.01.2010 N 4/6/6/7)

как-то так
кто хочет - ищет возможность. кто не хочет - находит причину.

боишься - не делай. сделал - не бойся.

"поздно" бывает только после смерти.
Leana
Статус неизвестенLeana
[e-mail скрыт]
Беларусь
#8[206208] 10 октября 2010, 19:01
Может быть кому-то покажутся вопросы касательно КУДиР глупыми или типа"как этого можно было не знать",но я, к примеру,главбух с небольшим опытом причем работающий ранее на предпр. с ОСН, а теперь устроилась на новую работу где УСН-и у меня масса вопросов, спросить не у кого, да и в местной налоговой спросить что-то очень трудно, не хотят отвечать, заморачиваться (все сопровождается нервотрепкой) *STOP*, а чем дальше разбираюсь с УСН,тем больше убеждаюсь что предыд.бух. не совсем все правильно делала( все мы не без греха...).Исходя из выше мне написанного делаю вывод,что мне нужно напечатать КУДиР по всем предыд годам, т.к. за предыд.периоды все записи делались в одной книге.Ещё у меня сомнения по поводу момента признания выручки в целях налогообложения:один из видов деят.-услуги-оплата за нее производится физ.лицом сразу полностью, в полном размере, а непосредственно оказ. услуги происх. через нек.время 1мес или 2 мес.Выручка -по оплате, ранее сумма оплаты за услугу отраж. в КУДиР сразу в момент оплаты и составления ПКО и учит. в целях налогооблож.т.е. выручка 01.10. а накладная 01.12., а выручка для налогов учит.в октябре-ПРАВИЛЬНО ли это?
Лауреат конкурса «Персона года»
Оршанка
Статус неизвестенОршанка
07071982@tut.by
Беларусь, Могилев
#9[206226] 10 октября 2010, 20:01
Lena, у меня одно предприятие на УСН с 01.07.2007, но постоянно приходится что-то переделывать за прошлые периоды, хотя, казалось бы, что может быть проще УСН с ведением книги? так что я Вас очень понимаю, и думаю, что многие вникающие в УСН подтвердят, что очень много вопросов и мало ответов по этой системе.
Цитата:
Исходя из выше мне написанного делаю вывод,что мне нужно напечатать КУДиР по всем предыд годам
не поленитесь, зато потом будет спокойнее

насчет оплаты, то у Вас точно неправильно отражалась выручка. ПРЕДОПЛАТА ВЫРУЧКОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. даже если оплата была в октябре, а фактическое оказание 01.12, в Книге эта выручка показывается 01.12.
кто хочет - ищет возможность. кто не хочет - находит причину.

боишься - не делай. сделал - не бойся.

"поздно" бывает только после смерти.
Leana
Статус неизвестенLeana
[e-mail скрыт]
Беларусь
#10[206353] 11 октября 2010, 10:28
То есть,если ПКО выписан 02.10.,а выполн.услуги 01.12. и ПКО 03.10.,а вып.услуги 30.11,то я в книгу сначала запис.ПКО от 03.10, а потом от 01.12?
« Первая ← Пред.1 2 След. → Последняя (2) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники