RSS
Печать
Зачет НДС
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
|
|
| |
Добрый день. Подскажите новичку, плиз! Открыла ИП, 3% с НДС. С книгой покупок более или менее разобралась. а вот где учитывается НДС полученный? просто из валовой выручки вычлинить НДС и его перезачесть с тем, который пройдет по книге покупок? Спасибо за внимание  |
| |
|
|
|
|
| И еще один вопрос. Т.к. у меня УСН с НДС, то бух учет надо вести на общих основаниях. и мне не совсем понятно - мне надо самой себе выплачивать з/пл или просто снимать со счета прибыль? |
| |
|
|
Айяannaalex19@yandex.ru Беларусь, Жлобин
|
|
| Из валовой выручки - например 200 руб.выручка /120*20 получите НДС 33 рубля и перезачтете с полученным. |
| |
|
|
Айяannaalex19@yandex.ru Беларусь, Жлобин
|
|
Непостоянная писал(а): И еще один вопрос. Т.к. у меня УСН с НДС, то бух учет надо вести на общих основаниях. и мне не совсем понятно - мне надо самой себе выплачивать з/пл или просто снимать со счета прибыль? вот тут не подскажу с УСН не работала  |
| |
|
|
ДОНка[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
Непостоянная писал(а): И еще один вопрос. Т.к. у меня УСН с НДС, то бух учет надо вести на общих основаниях. и мне не совсем понятно - мне надо самой себе выплачивать з/пл или просто снимать со счета прибыль?
Раз Вы ИП- то можете снимать деньги со счета, просто оформляйте это соответствующе. |
| |
|
|
|
|
Спасибо за помощь! ДОНка писал(а): Раз Вы ИП- то можете снимать деньги со счета, просто оформляйте это соответствующе.
соответствующе - это как выплату з/пл? через 70 счет? |
| |
|
|
|
|
| Непостоянная, с чего Вы ведете на общих основаниях для ИП, то есть - не на счетах бух.учета, а все книжки, предусмотренные для общей системы, то есть - для подоходника. А вообще-то, если Вы только зарегились, то попробуйте как-то договориться с налорками о том, чтобы вести именно бух.учет. Это гооооооооооооораздо проще. А деньги со сета Вы снимаете как личный доход, а не как зар.плату. |
| |
|
|
Вы пробовали зашвырнуть комара?
|
|
|
|
общие основания у меня из-за НДС. Налоговый инспектор дал мне просто список журналов, которые мне надо вести. сама я установила себе базу 1С стыреную с работы (ООО услуги и опт). извините за глупость: личный доход - через какой счет? и еще: если ИП ложит деньги на счет - это как вклад в УФ? и если я веду бух учет, то ОС и НМА и амортизация тоже должны быть учтены? но ведь расходы мои налоговую не волнуют, а только валовая выручка и НДС... уже думаю, может надо было на ОСН идти...  |
| |
|

|
|
|
| Дорогие бухгалтера! Кто хорошо разбирается в НДС? Помогите,пожалуйста,новичку! Оказываем мед.услуги стоматологические + у нас есть торговля розничная пастами,щетками. Стоматологические услуги без НДС, а розничная торговля - расчетная ставка НДС. Медицинские материалы для оказания стоматологических услуг оплачиваются пациентом отдельно. Значит,я должна исчислять и уплачивать ндс по реализации материалов и по розничной торговле. А что делать с входящим НДС? Вычитала в многочисленных пособиях и комментариях,что входящий ндс по материалам,которые используются для мед.деятельности нужно относить на затраты, но можно его и включать в стоимость материалов. Тогда у меня возникают следующие вопросы: 1) Что делать с входящим НДС по материалам и услугам,которые относятся на общехозяйственные (можно ли его тоже включать в стоимость этих материалов и услуг) 2) не догоняю совсем ситуацию,если я отнесу ндс на стоимость материалов, а потом при реализации пациентам я должна насчитать ндс на эти материалы (тогда налогооблагаемая база будет больше на сумму включенного ндс) 3) если у меня будет раздельный учет ндс,то входящий ндс по материалам и услугам,относящимся к мед.деятельности я должна включить в стоимость этих услуг и материалов, входящий ндс по торговле брать к вычету, а входящий ндс по общехозяйственным я должна распределять по удельному весу? КОРОЧЕ, ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! СОВСЕМ ЗАПУТАЛАСЬ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! |
| |
|
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.
|
|