В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Налог на доходы иностранных организаций

Рубрика: Отчетность
Ответов: 1421

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15  ... След. → Последняя (143) »
innasav83
Статус неизвестенinnasav83
innasav83@gmail.com
Беларусь, Барановичи
#61[632793] 26 ноября 2013, 8:27
alena20041961 писал(а):
Если доход получен на территории РБ, то 15 % налог на доходы платим. Перечисляем доход-15%налог.
Что-то совсем запуталась, если ИП (Резидент РБ)- экспедиция от международной перевозки(пример РФ-РБ), платим перевозчику за эту перевозку, все равно надо 15% от акта выполненных работ, даже если Перевозчик предоставляет справку о постоянном местонахождении (резидент РФ)?
SWetlana
Статус неизвестенSWetlana
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск, Бобруйск
#62[632797] 26 ноября 2013, 8:49
innasav83 писал(а):
Здравствуйте, интересует вопрос, ИП экспедитор -резидент РБ, оплачивает услуги по перевозке грузов фирме -резиденту РФ. Возникает ли у ИП резидента РБ обязанность уплаты 15% налога на доходы (справки пока нет)?????
Если у вас российский перевозчик, то уплачиваете налог на доходы 6% от суммы, перечисляемой перевозчику. Если перевозчик предоставляет справку, то декларацию вы все равно подаете, показываете освобождение и налог уже отсутствует.
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. (Линкольн А.)
innasav83
Статус неизвестенinnasav83
innasav83@gmail.com
Беларусь, Барановичи
#63[633524] 29 ноября 2013, 10:26
Спасибо, Светлана, что всегда приходите на помощь :)
innasav83
Статус неизвестенinnasav83
innasav83@gmail.com
Беларусь, Барановичи
#64[633679] 30 ноября 2013, 14:48
Еще вопрос
SWеtlana писал(а):
innasav83 писал(а):
Здравствуйте, интересует вопрос, ИП экспедитор -резидент РБ, оплачивает услуги по перевозке грузов фирме -резиденту РФ. Возникает ли у ИП резидента РБ обязанность уплаты 15% налога на доходы (справки пока нет)?????
Если у вас российский перевозчик, то уплачиваете налог на доходы 6% от суммы, перечисляемой перевозчику. Если перевозчик предоставляет справку, то декларацию вы все равно подаете, показываете освобождение и налог уже отсутствует.
А обязанность уплаты налога возникает исходя из даты оплаты Перевозчику или исходя из даты Акта выполненных работ. Или брать из этих дат наиболее раннюю?
SWetlana
Статус неизвестенSWetlana
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск, Бобруйск
#65[633683] 30 ноября 2013, 20:07
берете самую раннюю дату *YES*
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. (Линкольн А.)
innasav83
Статус неизвестенinnasav83
innasav83@gmail.com
Беларусь, Барановичи
#66[633697] 1 декабря 2013, 10:40
*THANSK*
J_Lo
Статус неизвестенJ_Lo
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#67[635120] 9 декабря 2013, 14:08
Добрый день,форумчане! У меня вопросик по исчислению нал.на дох. ин.ЮЛ : у ИООО (резид.РБ) есть текущий счет за границей, с которого перечислены ПОЛНОСТЬЮ (т.е. без удержания НД ин.ЮЛ)суммы за оказанные услуги проектирования...В таком случае я исчисляю и уплачиваю в РБ НДох.из перечисленной суммы по заграничным счетам, в корреспонденции с 90.08 сч...и жду справочку от нерезидента для возврата уплаченного налога на доходы....или же ПРАВИЛЬНО нужно в корреспонденции с 60.02 счетом налог отразить...как переплату нерезиденту ,и уже возврат налога на дох. пройдет как возврат переплаты???? может, кто-то сталкивался с подобным??? В журнале читала про возможность отражения по 90.08 сч. Не учитыв.н/о... *DONT_KNOW* *HELP*


Отредактировано модератором согласно правилам форума (подп. 4.9.)
Никогда не говори Никогда...
vitaminkaTIS
Статус неизвестенvitaminkaTIS
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#68[643378] 19 января 2014, 17:30
Всем привет!
Вот нашла такую и нфу!
С 2014 г. налоговые агенты, не ведущие бухгалтерский учет, днем начисления дохода (платежа) иностранной организации должны признавать дату выплаты дохода иностранной организации (осуществления платежа, передачи имущества, имущественных прав, проведения зачета встречных однородных требований в зависимости от установленной сторонами договора формы расчета).
Т.е. получается, что при УСН с КУДиР доход будет определяьтся не как раняя из дат, а как дата оплаты?
А если например, декларацию подали в декабр (согласно акту), а оплату перечислили в январе 2014 года по одному и тому же контрагенту, как тогда отражать?И в декабре и в январе 2014?
Начинающий_бухгалтер
Статус неизвестенНачинающий_бухгалтер
[e-mail скрыт]
Республика, Минск
#69[657656] 20 марта 2014, 14:30
Очень актуальный вопрос.
Начинающий_бухгалтер
Статус неизвестенНачинающий_бухгалтер
[e-mail скрыт]
Республика, Минск
#70[657816] 20 марта 2014, 23:44
*HELP*
« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15  ... След. → Последняя (143) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники