Меня сегодня озадачили! помогите разобраться..
ИП(ед.нал)покупает материалы(нужны ли подтверждающие доки?),отдает их на раскрой ЧУПу(УСН)(нужно по ТН передавать?),а потом продает физ.лицам(как оформляется реализация материалов раскроенных уже?). это попадает под единый налог или нет? ЧУП раз в месяц выставляет акт вып.работ за раскрой, ИП оплачивает на р/сч.какие могут быть нюансы???
Я хочу открыть кафе в переходе метро. Помещение - 24 метра. Можно ли оформлять как кафе и какую фирму для этого лучше открыть? ООО, ОДО или ЧУП, так как есть еще партнер - иностранец.
Может кто подскажет алгоритм наших действий: Мы производим продукцию, продаем в Россию. Счет россиянам выставили без НДС (хотя работаем с НДС).А что дальше? В Россиии же НДС 18% у нас 20%.
1.Если все будет гут, и они нам пришлют подтверждение?
2.Если нам ничего не пришлют? Подсакжите....пожалуйста....коротенечко но понятно!
Здравствуйте, помогите с авансами, работаем на УСН-15%.
В декабре 2011, получен аванс от покупателя- 60.000руб, оплачен аванс продавцу- 45.000руб. Получим товар от продавца, и отправим покупателю, только в IIкв. 2012г. Согласно ст. 346.15 НК РФ, полученный от покупателя аванс, считается доходом, а оплаченный аванс продавцу расходом не считается, пока фактически товар не отгрузим. С минимальным налогом, и предыдущими, все ясно. И как же рассчитывать и платить налог по «Упрощенке» за год, с этими авансами?
1. 60.000 х 15%= 9.000 - ничего себе
2. (60.000 – 45.000) х15%= 2.250 - а так по НК делать нельзя!!!
Подскажите сталкиваюсь впервые с такой ситуацией: в окт. месяце из-за уменьшения рентабельности унитарный в декларации за месяц -2000000 руб.В налоговой сказали что примут к зачету на эту сумму налог при УНС. Так вот вопрос: отражаем переплату унитарного Д 84 к-т 75 красным. А как показать зачет по УНС. Ведь при оплате Д68/01 К-т 51, а если зачет Д-т 68/01 а К-т какого. Ведь не сделавши проводку не пойдет налоговоя декларация по УНС с главной книгой. Спасибо.
Подскажите как быть? Предприятие арендовало помещение которое в дальнейшем хотели выкупить, для того что бы заняться производством.Соответственно потребовались большие затраты. Предприятие у которого арендовали помещение выставляет это здание на аукцион и его выкупает другая организация.Которая в последующем нам возмещает наши затраты. Документально затраты подтверждены. Облагать ли нам налогом возмещенные затраты?? Мы работаем по УСН.
Подскажите, пожалуйста, как приавильно заполняется (что учитывается, что не учитывается) 10 графа Книги учета доходов и расходов под 8% и 15%?????
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
Доброго времени суток! Подскажите кто может. ИП продал машину оформленную на ИП (амортизация на машину не начислялась) частному лицу, по б/н на счет ИП были перечислены деньги за авто (в п/п комментарий - не имеет отношение к предпринимательской деятельности), ИП применяет УСН. Вопрос - нужно ли платить с этой суммы налог?
Спасибо!!!!
Ставка рефинансирования — 45 % Базовая величина — 35 000 руб. Бюджет прожиточного минимума — 706 880 руб. Тарифная ставка 1-го разряда — 200 000 руб. Размер МЗП — 1 000 000 руб. Индексированная МЗП — 1 000 000 руб.