Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку, пока не наделал глупостей.
Решил вот заняться бизнесом. Регистрирую ИП. Планирую осуществлять продажу электронных сигарет по средствам интернет магазина. Товар этот не подлежит сертификации. Хранить буду у себя дома. Продавать только в розницу за нал. Т.К. больших объёмов пока не ожидается, хотелось бы уйти от ЕН и сидеть на УСН. Для этого, как я понял, понадобятся документы. Товар буду покупать в России в таком же магазине, который в свою очередь покупался в Китае. На руках у меня скорее всего будут обычные товарно-кассовые чеки с указанием наименований товаров, количества и цены.
Какие должны быть мои дальнейшие действия, если при регистрации ИП всё-таки укажу систему УСН?
Моё видение такое - Привез товар, к примеру, на 1 000 у.е. (общая сумма по чеку), с этой суммы до начала продаж оплатил 20% НДС – 200 у.е., открыл сайт, постепенно продал весь товар, к примеру, за 1500 у.е. общей выручки, заплатил 15% с прибыли – 45 у.е (р ...
Подскажите, пожалуйста,по взносам в ФСЗН от сумм, превышающих 4-х кратный средний заработок по РБ , как все же считать взносы в ФСЗН??? От разрешенной 4-х кратной суммы? А если автоматически программа считает?? Вот, наверное, будет превышение в Августе...У кого такое на практике УЖЕ имело место????? Кстати, ГДЕ можно будет найти величину среднего заработка по РБ за...Июль 2011г.???
Коллеги, доброе утро! Подскажите пожалуйста при исчислении данного налога с 01.01.2011 повышающие/понижающие коэффициенты не применяем пока не будет принято соответствующее решение местных Советов депутатов?
помоите пожалуйста. хочу разобраться с льготой. как я понимаю, мы не можем ей воспользоваться, но вдруг я заблуждаюсь.... в декабре 2009 года мы приобрели первый служебный автомобиль. как я понимаю, чтобы воспользоваться льготой, необходимо приобретение ОС производственного назначения, а про служебное авто, вряд ли можно так сказать. правильно???? т.е. нам льгота не полагается?
Являюсь ИП подоходный налог и НДС. По учетной политике НДС по отгрузке. При расчете подоходного налога возник вопрос: из выручки вычитать:
1. сумму НДС из 1 раздела Декларации по НДС или
2. НДС из Книги доходов и расходов гр. 5?
Подскажите пожалуйста. Директор хочет продать экскаватор.Как мне рассчитать базу для уплаты налога .У нас УСН 8% без НДС.И надо ли платить НДС.Может где-то этот расчет расписан.
Помогите, пожалуйста, выяснить : отгрузили товар в июне в РФ (и выручку получили в июне,заявления из РФ по уплате НДСа пока НЕТ)-на сумму в эквиваленте 690 млн. бел. руб.( 0 ставка НДС )
ОДНАКО:Этот же товарчик по приходу СТОИЛ НАМ ДОРОЖЕ:900 млн. с НДС (в т.ч. НДС 150 млн.)В этом случае будут какие-то нюансы по НДСу ставка 0%?? Получается, что у нас НЕТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (убыточная реализация)
И,например, если так и не пришлют Заявление по НДС из РФ- уплачивать НДС 115 млн. руб, а нами при покупке этого товара был уплачен НДС 150 млн....Помогите, а то что-то я запуталась...
Ставка рефинансирования — 45 % Базовая величина — 35 000 руб. Бюджет прожиточного минимума — 706 880 руб. Тарифная ставка 1-го разряда — 200 000 руб. Размер МЗП — 1 000 000 руб. Индексированная МЗП — 1 000 000 руб.