Не судите меня строго, я начинающий.
возникло много вопросов,пытаюсь найти ответы-по сайту искал..пока вопросы остаются..
у меня усн,7% без ндс,оказываю услуги по раскрою двп,фанеры для физ.лиц,в пятницу был в налоговой консультации-сказали,что должен выписывать ттн на материал+акт на вып.услуги по раскрою,договор и чек.в связи с этим и вопрос:
1.что указывать в ттн-материал как я его купил(могу ли тогда ставить любую цену?-цена в учете 65 000 в т.ч.ндс,а в ттн указываю-90 000) или писать детали из двп?
2.я понимаю так: если отписываю ттн на материал с надбавкой-то это уже будет торговля(розничная или оптовая?), а если пишу в ттн-детали из двп-то у меня производство? и я могу уже не делать акт на раскрой,а включить в цену деталей?
еще в налоговой сказали, что если выписываю ттн физ.лицам, то могу нлог платить с разницы в цене..это так? где почитать? получится у меня два вида деятельности по разным ставкам 7 и 15? или я ошибаюсь..
Запутался окончательно! Начиная, думал-все просто. ...
Добрый день, коллеги.Необходимо выплатить выходное пособие в размере 3-х среднемес.окладов.Может у вас есть публикации из "ГБ.Зарплата 2009" №8,9.Анищенко."Расчет сумм ВП и порядок налогооблажения".
19 декабря 2011 г. в «НРПА РБ» под № 8/24548 зарегистрировано постановление Министерства финансов РБ от 29.06.2011 № 50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов».
Документ вступает в силу с 1 января 2012 г.
Т.е с 2012 года новый план счетов должен использоваться для бухгалтерского учета РБ.
Новый типовой план бухгалтерских счетов - важнейшее событие для бухгалтеров Беларуси.
Основными причины ставшими поводом для изменения плана счетов стали
изменения условий хоз. деятельности,методологии бухгалтерского учета
а также в приближении его в соответствии с мировыми бух стандартами.
Некотрые из счетов,субсчетов упразднены,появились новые,поменялись
подходы к фиксированию в бухгалтерском учете некотрых операции.Т.е
план счетов 2012 более пр ...
Давайте обсудим у кого есть такая же проблема:
До 2011 года имущественный вычет по подоходному налогу можно было разделять между супругами на основании ст.166 НК п.1:При приобретении индивидуальных жилых домов и квартир в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между участниками общей долевой либо общей совместной собственности пропорционально их доле либо в соответствии с их письменным заявлением (в случае приобретения индивидуального жилого дома или квартиры в общую совместную собственность).
В новой редакции НК этого абзаца нет. Означает ли это, что теперь нельзя делить вычет между супругами?
Здравствуйте. Помоги, при составлении годовой бухгалтерской отчетности строки баланса 1370 и отчета о прибыляь (строка 2400) должны совпадать или разница по строке 1370 на отчетную дату с предыдущим годом равна строке 2400 отчета о прибылях и убытка. Заранее спасибо
Уважаемые коллеги!!!! Подскажите, что поменялось в кгини доходов и расходов при УСН в 2012 году. Будьте так любезны скиньте в экселе если у кого есть этот бланк.
Подскажите пожалуйста.
Я ИП, у меня работает отец. (работаю только первые полгода) В налоговой вместе с декларацией сказали принести лицевой счет на работника. Что это такое и где его взять? Спасибо
Может уже кто задавался вопросом: в 2012 году курсовые разницы при УСН не являются базой для н/о. А что делать с теми курсовыми, которые возникли еще в 2011 и в соответствии с 704 Постановлением отнесены на 97/98 счета и списываются там в соответствии с приказом/учеткой постепенно? В бухучете продолжать списывать, а в базу по налогам не включать? Может, уже были где разъяснения, а я все пропустила?
Упрощенцы! Предлагаю принять участие в обсуждении письма в Национальный статистический комитет РБ (Белстат). У вас не возникали вопросы о порядке заполнения гр.10 раздела 1 КУДиР? При составлении формы 1-мп(микро) не было проблем с заполнением раздела 6 "Финансовые результаты" и раздела 7 (для торговли- валовый доход), когда покупная стоимость реализованных товаров из раздела 6 КУДиР учитывалась в разделе 1 "в пределах сумм, оплаченных за товары" ?
В январе я от себя лично писала в Белстат обращение по возникающим при составлении формы 1-мп(микро) вопросам, получила неубедительный ответ. Сейчас готовлю второе обращение и предлагаю собрать в нем все наши вопросы, замечания, предложения (касаемые именно Белстата). Одна голова хорошо, а нас вон сколько! Итак,
1. Я настаиваю на необходимости уточнения порядка заполнения графы 10 раздела 1 КУДиР, где следует указать: "отражаются расходы, соответствующие относимым при ведении бухучета". Такое уточнение не обязывает ...
Подскажите пожалуйста, в феврале месяце 2009 года приобрели 2 монитора и 1 системный блок, (08,4 - 60,1). После установки на рабочий стол сотрудкика подписан акт ввода на 1 ПВМ в комплекте(01 - 08,4), 2-й системный блок ктота из сотрудников приволок издому подключили к монитору и установили на другой рабочий стол, (в итоге у нас получилось два ПВМ в комплекте). Но на 08,4 повис монитор потому-что никаких документов на 2-й системный блок нет. Согласно УП на ОС принимаются активы стоимостью более 30 б.в. и нормативным сроком использования более 12 мес.
Подскажите что сделать...как прально убрать этот монитор с 08,4 (может оформить договор купли продажи с физическим лицом, на покупку системного блока)
Никогда не сталкивалась с УСН. в какие условия при переходе на УСН с НДС(10,8,6,3? Недвижимость и земля же не платится? Как налоговая база расчитывается, так же как и при общей?
Уважаемые, помогите разобраться в следующем вопросе: импортируем изделия медицинского назначения. Поставщик предоставляет финансовую скидку. Цена сформирована с учетом данной скидки. Далее товар реализуется в опт и розницу. Возникла необходимость в значительном снижении цены - ниже сформированной себестоимости. Если с оптом более менее понятно (кстати, 366 указ нарушаем или нет? сроки реализации товара нормальные), то в рознице (учет товара по продажным ценам) возникают вопросы: за счет какого источника отражать это снижение? Можно ли за счет фин. скидки? Как мне думается, что снижение - за счет прибыли, а фин. скидка, которую необходимо отразить при реализации данного товара - пойдет на внер. доходы учитываемые при налогообложении. Верно ли я рассуждаю?
Подскажите пожалуйста, что такое сверхнормативное незавершенное строительство, что к нему относится, и как определить, относится незавершенное строительство к сверхнормативному или нет
Ставка рефинансирования — 45 % Базовая величина — 35 000 руб. Бюджет прожиточного минимума — 706 880 руб. Тарифная ставка 1-го разряда — 200 000 руб. Размер МЗП — 1 000 000 руб. Индексированная МЗП — 1 000 000 руб.